EX-31.1
認證
我,Derek P. Schmidt,證明:
1.我已經審閱了flexsteel industries公司的第10-Q表格的季度報告;
2.據我所知,鑑於此類陳述是在何種情況下作出的,本報告不包含任何對重大事實的不真實陳述,也沒有省略陳述作出陳述所必需的重大事實,在報告所涉時期內不會產生誤導性;
3.據我所知,本報告中包含的財務報表和其他財務信息,在所有重大方面公允地列報了註冊人截至本報告所述期間的財務狀況、經營業績和現金流量;
4.發行人的另一認證主管和我負責建立和維護披露控制和程序(如交易所法案規則13A-15(e)和15d-15(e)所定義的)和對發行人財務報告的內部控制(如交易所法案規則13A-15(f)和15d-15(f)所定義的),並且:
a)根據我們的監督,設計了這樣的披露控制和程序,以確保在編制本報告期間,與登記者(包括其合併子公司)有關的重要信息由這些實體內的其他人員向我們披露;
b)我們設計了這樣的財務報告內部控制,或在我們的監督下導致這樣的財務報告內部控制的設計,以在符合一般公認會計原則的外部目的下提供關於財務報告和財務報表的可靠保證;
c)評估了申報人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此評估在報告期末關於披露控制和程序的有效性得出結論;
d)在本報告中披露了申報人最近一個財政季度內發生的可能對申報人財務報告內部控制產生重大影響,或有合理可能對申報人財務報告內部控制產生重大影響的任何變化;和
5.註冊申報人的其他認證官員和我已根據我們對財務報告內部控制的最新評估,向註冊申報人的核數師和董事會審計與道德委員會(或執行相同職能的人)披露:
a)所有板塊與內部財務報告控件設計或操作中的重大缺陷和實質性弱點,這些缺陷和弱點可能會對登記者記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;和
b)包括管理層或其他在註冊人內部控制財務報告中起重要作用的員工的任何欺詐行爲,無論是否重要。
日期:2024年10月23日
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/s/ Derek P. Schmidt |
Derek P. Schmidt 首席執行官 |