Document展览31.2
认证
我,Richard F. Westenberger,证明:
1. 我已经检阅了Carter's,Inc.的这份第十表格季报。
2. 根据我的了解,本报告没有包含任何虚假陈述或省略必要的重要事实,以使所述陈述在该陈述作出的情况下,在涵盖本报告的期间内不具有误导性;
3. 根据我的了解,本报告中包括的基本报表和其他财务资讯在所有重要方面,公正地呈现了申报人截至本报告中呈报的期间的财务状况、经营成果和现金流量。
4. 本公司的其他认证主管和我都负责建立和维护公司的资讯揭露控制和程序(根据《交易所法案》第13a-15(e)和第15d-15(e)条目定义)以及内部财务报告控制(根据《交易所法案》第13a-15(f)和第15d-15(f)条目定义),并履行了这些责任:
(a) 我们设计或监督他人设计这样的资讯披露控制程序,确保在编制本报告期间,对于注册人及其合并子公司的重要资讯,特别是由这些实体内部的他人向我们了解。
(b) 根据我们的监督而设计了内部控制以提供合理保证,以符合普遍接受的会计原则,以便于外部用途的财务报告的可靠性和财务报表的准备。
(c) 根据该评估,评估了报告人的信息披露控制措施的有效性,并在本报告中对本期结束时的信息披露控制措施的有效性提出了结论。
本报告披露了在本公司最近会计季度内发生的任何影响本公司内部财务控制的变化(对于年报,为本公司第四个会计季度),该变化已对本公司的内部财务控制产生或合理地可能产生实质性影响的事项。
5. 公司的另一名认证主管和我,根据我们最近一次对财务报告内部控制的评估,已向公司的稽核师及董事会审核委员会(或执行相等职能的人)进行了披露:
(a) 所有重要缺陷和在内部财务控制的设计或操作方面的实质弱点,这些弱点合理地可能会对登记人的记录、处理、总结和报告财务信息的能力产生不利影响;和
(b)任何涉及担任申报者财务报告内部控制重要角色的管理层或其他员工之欺诈,不论其是否具有实质性影响。
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2024年10月25日 | /s/ RICHARD F. WESTENBERGER |
| Richard F. Westenberger |
| 高级执行副总裁、致富金融(临时代码)官及首席营运官 |