证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格 8-K
目前的报告
根据1934年证券交易法第13或15(d)条规定
证券交易所法案(1934年)
报告日期(最早报告事件日期)2024年10月25日
GSE系统公司
(根据其章程规定的注册人准确名称)
特拉华州
|
|
001-14785
|
|
52-1868008
|
(设立状态)
|
|
(设立或其它管辖地的州)
|
|
(联邦纳税人识别号)
|
6940哥伦比亚门户大道,470号套房, 哥伦比亚 MD, 21046
|
(总部地址及邮政编码)
|
(410) 970-7800
公司电话号码,包括区号
如果表格8-k的提交旨在同时满足以下任何一处的申报义务或注册人(请参见下文的一般说明A.2)中的规定,请在下面适当的方框内打勾:
☐
|
根据证券法规定的425条规则的书面通信(17 CFR 230.425)
|
☒
|
根据《交易法》第14a-12条规定(17 CFR 240.14a-12),进行征集材料
|
☐
|
根据交易所法案第14d条第2款(b)项下的规定进行前期沟通(17 CFR 240.14d-2(b))
|
☐
|
根据交易所法案第13e-4条(c)项下的规定进行前期沟通(17 CFR 240.13e-4(c))
|
在法案第12(b)条的规定下注册的证券:
每一类的名称
|
|
交易标志
|
|
在其上注册的交易所的名称
|
普通股,每股价值0.01美元
|
|
GVP
|
|
纳斯达克资本市场
|
请用勾勾标明是否注册代表符合1933年证券法规定的规则405 (本章第230.405条) 或 1934年证券交易法规定的规则120亿.2 (本章第2401.2亿.2条) 中对新兴增长公司的定义。
新兴成长型企业 ☐
如果一家新兴成长型公司,请在选框内表示注册人是否选择不使用根据《证券交易法》第13(a)条规定提供的任何新的或修订后的财务会计准则的延长过渡期进行合规。 ☐
事项8.01。其他事项。
休会特别会议
为了让GSE Systems, Inc.(“GSE”)的普通股持有人有足够的时间考虑修订后的并购考虑并对拟议与Pelican Energy Partners附属公司的并购进行投票,GSE股东特别大会已经召开并立即延期至2024年10月29日 于东部时间上午9点通过互联网实时网络直播在www.virtualshareholdermeeting.com/GVP2024Sm举行
关于拟议交易的更多信息及查找位置
这份第8-K表格的当前报告涉及涉及公司的拟议交易。与拟议交易有关,于2024年9月16日,该公司向SEC提交了最终代理声明书。最终代理声明书首次于2024年9月16日寄给GSE股东。这份第8-K表格的当前报告不是代理声明书或公司可能在拟议并购中向SEC提交并发送给股东的任何其他文件的替代品。拟议并购将提交给公司的股东以供考虑。在进行任何投票决定之前,公司的股东被敦促阅读所有与拟议并购有关的或即将向SEC提交的所有相关文件,包括最终代理声明书,以及这些文件的任何修订或补充,一旦这些文件变得可用,因为它们将包含有关拟议并购的重要信息。
公司的股东可以免费在SEC网站(www.sec.gov)获取最终代理声明书的副本,以及包含有关公司信息的其他文件,并且还可以通过致电GSE的公司秘书(电话:(410)970-7800)将请求直接发送到马里兰州哥伦比亚哥伦比亚门户大道6940号470室免费获得最终代理声明书和已纳入其中的SEC备案文件副本。该公司在www.gses.com上维护一个互联网站。该网站及所含信息或与之相关的信息不应被视为纳入本当前报告。
获得代理的征集者
该公司及其某些董事、高管和雇员可能被视为有关拟议并购的代理
的参与者。有关该公司董事和高管的信息可在该公司为其2024年股东大会的确定性代理声明中获取,该声明于2024年5月24日向SEC提交,该公司年度报告10-K/A(截至2023年12月31日的年度报告)于2024年4月2日向SEC提交(2024年4月2日和2024年4月29日修订)。以及该公司向SEC提交的其他文件。这些
文件可免费从上述来源获取。有关代理征求活动参与者的其他信息以及他们的直接和间接利益的描述,通过安全持有或其他方式,将
包含在最终的代理声明和其他相关材料中,当相关材料可用时与拟议交易一起向SEC提交。可以根据上段所述获取最终的代理声明和其他材料的免费副本。投资者在做出任何投票或投资决策之前应仔细阅读最终的代理声明。
前瞻性声明和信息
8-K表格上的此份年度报告包含《前瞻性声明》定义于1933年证券法第27A
条修订版和证券交易法第21E条修订版,或交易法。这些声明常常通过使用"预测","相信","继续","可能","估计","期望","打算","可能","计划","项目"等词来鉴别,或这些词的否定形式或复数形式,或类似表达法或变体。前瞻性声明是基于管理层当前的期望和信念,并不保证未来
绩效。此类前瞻性声明受到许多风险、不确定性、假设和其他因素的影响,这些因素可能导致实际结果和特定事件的时间与前瞻性声明所反映的未来结果实际或暗示
的结果有实质差异。这些因素包括,但不限于:并购的完成受到与其条款、时间、结构、效益、成本和完成有关的各种风险和不确定性的影响;任何事件、变化或其他情况的发生,可能导致并购协议的
终止;由于并购而导致管理层关注GSE的业务运营受到干扰的风险;以及我们内部控制年度报告10-k(截至2023年12月31日的年度报告)下“风险因素”标题下的风险及在我们随后向SEC提交的文件中所列风险等等。您不应将前
瞻性声明视为对未来事件的预测。此外,这种前瞻性声明仅截至本报告日期。我们的实际结果可能与这些前瞻性声明中所描述或暗示的结果有实质差异。前瞻性声明仅在
今日,除非法律另有要求,我们不承担更新或修订这些前瞻性声明的义务。
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册者已经授权并要求代表其签署本报告的被授权人在此签署。
|
姓名:Kyle J. Loudermilk
|
|
|
日期:2024年10月25日
|
/s/ Emmett Pepe
|
|
Emmett Pepe
|
|
高级副总裁兼首席财务官
|