Document附表31.2
认证
我,Thomas A. Szlosek,证明:
1.我已审阅了AutoNation, Inc.的Form 10-Q季度报告;
2.根据我的了解,本报告中包括的财务报表和其他财务信息,充分、真实反映了本报告中所列举的期间内注册人的财务状况、经营业绩和现金流量;
3.本注册人的其他认证主管和我会负责建立和维护注册人的披露控制和程序(如证券交易法规则13a-15(e)和15d-15(e)所定义)并且已经:
4.本公司的其他认证主管和我负责建立和维护有关该公司的披露控制和程序(如《交易所法》第13a-15(e)和15d-15(e)规则所定义)以及内部财务报告控制(如《交易所法》第13a-15(f)和15d-15(f)条所定义);
a)设计将谢公司重要信息,包括其合并子公司的信息,通过其他人在编制本报告期间内向我们披露的披露控制和程序;
b)设计了这样的内部财务报告控制或在我们的监督下促使这些内部财务报告控制的设计以依据普遍公认会计原则为外部目的可靠地报告财务情况和编制财务报表,以提供合理的保证;
c)根据对注册人披露控制和程序的有效性进行的评估,并在本报告中呈现了我们对于该等控制和程序自评估期末的有效性的结论;
d)在本报告中披露了注册人在其最近财政季度内(在年度报告的情况下为注册人的第四个财政季度)的任何会计报告内部控制变化,对注册人的内部控制过程有实质性影响或有合理可能产生实质性影响;并
5.我和本注册人的其他认证主管,在针对本注册人的财务报告内部控制的最新评估中,都已向本注册人的审计师和本注册人的董事会审计委员会(或履行等价职能的人)揭露了:
a)所有板块内部财务报告控制设计或操作中的所有重大缺陷和实质性弱点,这些缺陷和弱点可能会对注册人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力造成不利影响; 和
b)有关本注册人的管理层或其他员工在试图影响本注册人财务报告内部控制方面有重要作用的欺诈问题已在本登记人的最新财务报告内部控制评估中揭示。
| | |
/s/ Thomas A. Szlosek |
Thomas A. Szlosek |
执行副总裁兼首席财务官 |
日期:2024年10月25日