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附件(31)(a)

 

認證

 

我,Kieran O’Sullivan,證明:

 

1.
我已經審閱了CTS Corporation的這份第10-Q表格的季度報告:
2.
根據我的了解,本報告不包含任何不真實的重大事實陳述,也未遺漏以使根據製作這些表述的情況,本報告所涵蓋期間的陳述不具有誤導性所必需的重大事實陳述;
3.
根據我的了解,本報告中包含的財務報表和其他財務信息,在所有重大方面,如實反映了報告期內報告的註冊公司的財務狀況、經營成果和現金流量;
4.
註冊人的另一位認證官員和我負責建立和維護披露控制程序(如交易所法規13a-15(e)和15d-15(e)所定義)和註冊人的內部財務報告控制(如交易所法規13a-15(f)和15d-15(f)所定義),並且:
(a)
根據我們的監督,設計了這些披露控件和程序,或導致這些披露控件和程序的設計,以確保與註冊人有關的重要信息,包括其合併子公司,由這些實體內的其他人員向我們通報,特別是在準備本報告的期間;
(b)
設計了這樣的財務報告內部控制,或者在我們的監督下導致設計這樣的財務報告內部控制,以便根據普遍接受的會計原則爲外部目的提供合理的保證,保證財務報告的可靠性和財務報表的編制。
(c)
評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中就披露控制和程序的有效性,根據該評估,截至本報告涵蓋期結束時的結論;和
(d)
在註冊人的最近財政季度(年度報告的情況下爲註冊人的第四財政季度)披露本報告期間發生的註冊人的內部財務報告控制方面的任何變化,這些變化對註冊人的內部財務報告控制產生了實質性影響或有合理的可能性;
5.
我們和註冊公司的其他認證官員基於我們最近的內部財務控制評估向註冊公司的核數師和董事會董事泄露了此信息(執行相當職能的人):
(a)
我們披露了財務報告內部控制設計或運行中的所有重大缺陷和實質性弱點,這些重大缺陷和實質性弱點可能會對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;
(b)
涉及具有內部財務報告重要角色的管理層或其他員工的任何欺詐行爲(無論是否重要),我們都已在註冊人的內部財務報告控制方面進行披露;

 

日期:2024年10月29日

 

/s/ Kieran O’Sullivan

 

 

Kieran O’Sullivan

 

 

董事長、總裁兼首席執行官。