EX-31.2 7 txg-20240930xex312.htm EX-31.2 Document

付属書31.2
第302節に基づく定期報告の証明書
全セクター
私、アダム・S・タイチが証明します:
1. 10x Genomics, Inc.のこの四半期報告書(フォーム10-Q)をレビューしました;

2. 私の知る限り、この報告書には虚偽の陳述が含まれていないし、必要な事実を明らかにするためには述べておらず、作成された声明の下で、その主張が誤解を与えることがないように、この報告書でカバーされる期間に関して

3. 私の知る限り、この報告書に含まれる財務諸表やその他の財務情報は、この報告書で提示された期間において、登録者の財務状況、業績及びキャッシュフローを全ての重要な面で公正に表現している

4. 当社のもう一人の証券管理責任者と私たちは、当社の情報開示管理および手続き(「取引所法規則13a-15(e)および15d-15(e)」で定義される)および財務報告に関する内部管理(「取引所法規則13a-15(f)および15d-15(f)」で定義される)を確立し、維持する責任を担っています。その他、次のような職責を有しています。

(a) 当社が監督するうちのこれらの実体のなかで、特にこの報告書の作成期間中、当社を通じて登録者、およびその連結子会社に関する重要な情報が他者によって知らされるように、当社はこのような開示管制および手順を設計したまたはこのような開示管制および手順を監督下に設計した。

(b) 私たちは、財務諸表の信頼性と外部目的に沿った財務諸表の作成に関して、一般的に受け入れられている会計原則に準拠した内部統制を設計し、またはその監督下に設計するよう指示しました。

(c)登録者の情報開示管理と手続きの有効性を評価し、その評価に基づいてこの報告書の期間末における情報開示管理及び手続きの有効性についての結論を示しました。

(d) 本報告書に記載されているのは、会社の最新の決算四半期中に発生した、または合理的に発生する可能性のある、財務報告の内部統制に重大な影響を与えた、または重大な影響を与えるおそれのある変更があるかどうかを開示する。

5. その他の認定責任者および私は、財務報告に関する内部統制の最新評価に基づいて、登録者の監査人および登録者の取締役会の監査委員会(または同等の機能を担う者)に開示しました。

(a)財務情報を記録、処理、要約、報告する能力に悪影響を与える可能性がある、内部管理の設計または運営における重大な欠陥および重要な弱点をすべて開示しました。

(b)経営陣または他の従業員が関与する、内部管理の責任を負う詐欺行為、重要性に関わらずすべて開示しました。


日付: 2024年10月29日署名:/s/ Adam S. Taich
Adam S. Taich
最高財務責任者
(プリンシパルファイナンシャルおよび会計責任者)