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认证
我,Jason t. Liberty,证明:
1. 我已经审阅了皇家加勒比邮轮有限公司提交的10-Q表格季度报告;
2. 根据我的了解,本报告中包括的财务报表和其他财务信息,充分、真实反映了本报告中所列举的期间内注册人的财务状况、经营业绩和现金流量;
3. 根据我的了解,本报告中所包含的基本报表及其他财务信息在所有重大方面公正地反映了报告期内申报人的财务状况、经营成果和现金流量;
4. 公司的另一位认证官员和我负责建立和维护披露控制和程序(如《交易法》规则13a-15(e)和15d-15(e)中所定义的)以及内部财务报告控制(如《交易法》规则13a-15(f)和15d-15(f)中所定义的)对于公司,并且已经:
a) 设计将谢公司重要信息,包括其合并子公司的信息,通过其他人在编制本报告期间内向我们披露的披露控制和程序;
b) 设计了这样的内部财务报告控制或在我们的监督下促使这些内部财务报告控制的设计以依据普遍公认会计原则为外部目的可靠地报告财务情况和编制财务报表,以提供合理的保证;
c) 评估了注册人的披露控制和程序的效力,并根据这些评估,就根据本报告涵盖期间的披露控制和程序的效力,在本报告中提出了我们的结论;
d) 在本报告中披露了本注册人的财务报告内部控制发生的任何变化,这种变化在本注册人最近的财政季度内有重大影响,或者有可能对本注册人的财务报告内部控制产生重大影响;并且
5. 我们与注册人的审计师和董事会董事(或履行相同职能的人员)披露了注册人的其他认证官员和我们的最新的内部控制评估结果;
a) 所有重大缺陷和内部财务报告控制设计或操作中的实质性弱点,如果对报告人记录、处理、汇总和报告财务信息产生不利影响,则有合理可能性;并且
b) 任何欺诈行为,无论是否重要,都涉及管理层或其他在报告公司财务报告的内部控制方面扮演重要角色的员工。
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日期: | 2024年10月29日 | |
| | /s/杰森·T·利伯蒂 |
| | 杰森·T·利伯蒂 |
| | 总裁和 |
| | 首席执行官 |
| | 签名:/s/ Ian Lee |