EX-31.1 2 ex_718058.htm EXHIBIT 31.1 ex_718058.htm

附錄31.1

 

認證

 

我,Chris t. Sharng,證明:

 

1. 我已審閱了美國健康趨勢公司的第10-Q表季度報告;

 

2. 根據我的知識,本報告不包含任何未真實陳述重大事實的聲明,也不包含對使所述陳述在發表時的相關情況下具有誤導性的材料事實的重要省略,對於該報告所覆蓋的期間。

 

3. 根據我所知,基本報表以及本報告中包括的其他財務信息,在所有重大方面公正地呈現了註冊者截至及本報告所呈現期間的財務狀況、經營成果和現金流量。

 

4. 其他責任人員和我負責爲註冊人設立和維護信息披露控制程序(如《交易所法》第13a-15(e)條和15d-15(e)條定義)和財務報告內部控制(如《交易所法》第13a-15(f)條和15d-15(f)定義)並已經:

 

a)   在我們的監督下,設計了這樣的披露控制和程序,或導致這些披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊管理人及其合併子公司有關的重要信息由這些實體的其他人員在編制本報告期間特別向我們通報;

 

b)   在我們的監督下,設計了這樣的財務報告內部控制制度或導致這種財務報告內部控制制度在我們的監督下設計,以便根據通用會計準則合理保證財務報告的可靠性和編制財務報表的外部目的;

 

c) 評估註冊人的披露控制和程序的有效性,並根據該評估,就本報告期末的披露控制和程序的有效性做出結論;

 

d)本報告披露了在報告期內註冊人在最近的財政季度發生的任何會計準則變更(在年度報告的情況下,註冊人的第四財政季度),這種變更已經或可能對註冊人的財務報告內部控制產生重大影響。

 

5. 第五 註冊者的其他認證官員和我已根據我們最近對本公司內部控制系統的最新評估,在評估員和評估委委會員的相同選項中提供了信息:

 

a)所有顯著的內部控制設計或操作上的重大缺陷和實質性弱點,如果可能會對註冊者記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力造成負面影響;和

 

b)   涉及註冊管理人內部控制的管理層或其他在財務報告內部控制中擔任重要角色的員工的任何欺詐行爲,無論是否具有實質性。

 

日期:大約爲23個月,除非之前被召回。

Chris t. Sharng

 

 

Chris t. Sharng

 

 

總裁

 

 

簽名:/s/ Ian Lee