EX-31.A 3 pcar-ex31_a.htm EX-31.A EX-31.A

 

展示31(a)

认证

我,R. Preston Feight,保证:

1.
我审阅了这份帕卡公司的第10-Q表格季度报告;
2.
依据我的了解,本报告不含任何不实之陈述或者遗漏任何必要之事实,以使上述陈述在其作出时不论当时情况如何,对本报告所涵盖之时期而言不具有误导性;
3.
根据我的了解,基本报表和其他财务信息合理地呈现了在此报告中所呈现的期间,发行人资金状况、经营成果和现金流量的所有内容;
4.
登记者的其他认证主管和我负责设立和维护揭露控制项和程序(交易所规则13a-15(e)和15d‑15(e)中所定义的)以及负责登记者的内部控制报告(交易所规则13a‑15(f)和15d-15(f)中所定义的):
(a)
我们设计或监督设计了这样的披露控制和程序,以确保与申报人及其合并子公司有关的重要信息在这些实体内的他人向我们知会,特别是在编制本报告期间;
(b)
在我们的监督下,设计了这样的财务报告内部控制或导致这样的财务报告内部控制的设计,以便根据广泛接受的会计原则提供关于财务报告的可靠性和为外部用途准备财务报表的合理保证;
(c)
根据此次评估,本报告对申报者的资讯披露控制和程序的效力进行了评估,我们基于这一评估,对此期内的资讯披露控制和程序的效力得出了结论;
(d)
在本报告中揭示了在登记人最近的财务季度(年度报告的情况下,为登记人的第四个财务季度)中对财务报告内部控制的任何变更,并对财务报告内部控制产生了实质影响或合理可能对财务报告内部控制产生影响。
5.
我和登记者的其他核证主任已根据我们对财务报告内部控制最近的评估,向登记者的稽核师和登记者的董事会审核委员会(或履行相同职能的人)披露:
(a)
所有重大的缺陷和在内部控制设计或操作上的实质缺陷,可能对申报人记录、处理、综合与报告财务信息的能力造成不利影响;且
(b)
任何欺诈,无论其是否具有实质性,均涉及管理层或其他对登记人财务报告内部控制具有重要作用的职员。

 

日期

 

2024年10月30日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/s/ R. Preston Feight

 

 

 

 

R. Preston Feight

 

 

 

 

首席执行官

 

 

 

 

(首席执行官)