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展览 31.2

首席财务官的认证

我,安娜斯塔西娅·米罗诺娃,证明:

1.我已审阅了Apollo Commercial Real Estate Finance公司的第10-Q表格季度报告;

2.根据我的知识,该报告没有包含任何不真实的实质事实陈述或忽略陈述一个必需的实质事实,使得这些声明根据这份报告覆盖的情况不误导;

3.根据我的知识,财务报表和其他财务信息包括在这个报告中,公平地呈现了申报人在这个报告中呈现的时间段内的财务状况、营运结果和现金流;

4. 股票发行人的其他验证官员和本人负责建立和维护披露控制和程序(依据交易所法案规则13a-15(e)和15d-15(e)定义)和股票发行人的财务报告的内部控制(依据交易所法案规则13a-15(f)和15d-15(f)定义)并且我们已:

a)
设计将谢公司重要信息,包括其合并子公司的信息,通过其他人在编制本报告期间内向我们披露的披露控制和程序;
b)
设计了这样的内部财务报告控制或在我们的监督下促使这些内部财务报告控制的设计以依据普遍公认会计原则为外部目的可靠地报告财务情况和编制财务报表,以提供合理的保证;
c)
评估了注册人的披露控制和程序的效力,并根据这些评估,就根据本报告涵盖期间的披露控制和程序的效力,在本报告中提出了我们的结论;
d)
在本报告中披露了本注册人的财务报告内部控制发生的任何变化,这种变化在本注册人最近的财政季度内有重大影响,或者有可能对本注册人的财务报告内部控制产生重大影响;并且

5. 其他核销主管和我已根据我们对财务报告内部控制的最新评估向注册人的审计师和注册人董事会审计委员会(或履行等同职能的人)披露:

a)
在财务报告内部控制的设计或操作中存在重大缺陷和实质性弱点,这种缺陷和弱点有可能对本注册人记录、处理、总结和报告财务信息的能力产生不利影响;并且
b)
有关本注册人的管理层或其他员工在试图影响本注册人财务报告内部控制方面有重要作用的欺诈问题已在本登记人的最新财务报告内部控制评估中揭示。

 

 

 

日期:2024年10月30日

通过:

/s/ 阿纳斯塔西娅·米罗诺娃

姓名:

Anastasia Mironova

标题:

首席财务官、财务主管和秘书