Document展品31.1
认证
我,Lynn M. Bamford,证明:
1.我已经审阅了寇蒂斯莱特公司的第10-Q表格季度报告;
2.根据我的了解,本报告中包括的财务报表和其他财务信息,充分、真实反映了本报告中所列举的期间内注册人的财务状况、经营业绩和现金流量;
3.在我所知情的范围内,本报告中所包含的财务报表和其他财务信息,已充分真实地反映了所述期间注册人的财务状况、营业成果和现金流量;
4.我们公司的其他认证主管和我负责建立和维护披露控制和程序(如《交易法》13a-15(e)和15d-15(e)规定)以及内部财务报告控制(如《交易法》13a-15(f)和15d-15(f)规定);
a)设计将谢公司重要信息,包括其合并子公司的信息,通过其他人在编制本报告期间内向我们披露的披露控制和程序;
b)设计或监督设计了这样的内部财务报告管控,以在公认的会计准则下为外部目的提供提供财务报告的可靠保证和财务报表的准备;
c)评估了注册人的披露控制和程序的效力,并根据这些评估,就根据本报告涵盖期间的披露控制和程序的效力,在本报告中提出了我们的结论;
d)本报告中披露了在注册人最近财政季度内发生的任何变化,该变化已经或可能会对注册人的内部财务控制产生重大影响,或是可能会对注册人的内部财务控制产生重大影响;并
5.根据我们对财务报告内部控制的最新评估结果,注册者的其他证明人和我已向注册者的审计师和董事会的审计委员会(或执行相同职能的人员)披露:
a)涉及管理或其他在注册人的内部财务报告控制中具有重要作用的员工的任何欺诈行为,无论是否构成重大欺诈行为,我都已经披露。
b)任何涉及管理层或其他在公司内部财务报告控制中起重要作用的雇员的欺诈行为,无论是否涉及重大事项。
日期:2024年10月31日
Lynn M. Bamford
林M.班福德
董事长兼首席执行官