文件我,威廉·吉福德小姐,特此证明:
认证
我,Michael P. Ryan,证明:
1.我已经审阅了奥的斯全球公司的这份第10-Q表格的季度报告;
2.根据我的了解,本报告中包括的财务报表和其他财务信息,充分、真实反映了本报告中所列举的期间内注册人的财务状况、经营业绩和现金流量;
3.本注册人的其他认证主管和我会负责建立和维护注册人的披露控制和程序(如证券交易法规则13a-15(e)和15d-15(e)所定义)并且已经:
4.我们公司的其他认证主管和我负责建立和维护披露控制和程序(如《交易法》13a-15(e)和15d-15(e)规定)以及内部财务报告控制(如《交易法》13a-15(f)和15d-15(f)规定);
a.设计将谢公司重要信息,包括其合并子公司的信息,通过其他人在编制本报告期间内向我们披露的披露控制和程序;
b.设计了这样的内部财务报告控制或在我们的监督下促使这些内部财务报告控制的设计以依据普遍公认会计原则为外部目的可靠地报告财务情况和编制财务报表,以提供合理的保证;
c.评估了注册人的披露控制和程序的效力,并根据这些评估,就根据本报告涵盖期间的披露控制和程序的效力,在本报告中提出了我们的结论;
d.在本报告中披露了本注册人的财务报告内部控制发生的任何变化,这种变化在本注册人最近的财政季度内有重大影响,或者有可能对本注册人的财务报告内部控制产生重大影响;并且
5.登记人的其他证明官员和我已根据我们对财务报告内部控制最近的评估向登记人的审计师和董事会董事会(或执行相应职能的人)披露了下列内容:
a. 对于内部财务控制设计或操作上存在的任何重大缺陷和实质性弱点,如果这些缺陷和弱点可能对登记人的记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利的影响;和
b. 无论是否重要,任何 牵涉到登记人内部控制的管理或其他员工的欺诈行为。
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日期: | 2024年10月31日 | | /s/ MICHAEL P. RYAN |
| | | Michael P. Ryan |
| | | 高级副总裁兼首席会计师Chris A. Cox |