EX-31.1 2 orn-20240930xex31d1.htm EX-31.1

展示 31.1

最高経営責任者の認定書

財務諸表規則13a-14(a)/15d-14(a)に基づき

修正された証券取引法

私、Travis J. Booneは、次のことを証明します:

1. 私はOrion Group Holdings, Incのこの10-Qフォームを確認しました;

私の知識に基づいて、この報告書は虚偽の事実陳述を含んでおらず、また、必要な事実を省略しておらず、その陳述がなされた状況を考慮した上で、この報告書でカバーされた期間において誤解を招くものではありません。

3. 私の知識に基づいて、このレポートに含まれる財務諸表およびその他の財務情報は、本レポートに示されている期間における登録者の財務状況、業績、現金フローをすべての重要な点で適切に反映しています。

4. 申請者のその他の証明責任者とは、登録開示管理手続(取引所法13a-15(e)および15d-15(e)に規定される)および財務報告の内部統制(取引所法13a-15(f)および15d-15(f)で定義される)を確立し維持する責任があるが、その他の対処をする責任があります。申請者に対して、以下があります:

(a) この報告書の準備期間中、登録者およびその連結子会社を含む登録者に関わる重要な情報が私たちの知るところとなるよう、開示統制および手続きを設計し、または私たちの監督のもとで設計しました。

(b) 会計原則に従い、財務報告および財務諸表の作成に関して合理的な保証を提供するために、内部統制を設計し、または私たちの監督のもとで設計しました。

(c) この報告書の期間終了時における開示統制および手続きの有効性を評価し、その評価に基づいて報告書における開示統制および手続きの有効性についての結論を示しました。

(d) この報告書に、申告者の財務報告の内部統制に変更が発生したことを開示し、申告者の財務報告の内部統制に重大な影響を与えた、または重大な影響を与える可能性のある最近の四半期(四半期報告書の場合は申告者の四半期報告の場合は最近の四半期)に影響を及ぼしたものです。

5. 申請者のその他の証明責任者と私は、最近の財務報告の内部統制の評価に基づいて、申請者の監査人および申請者の取締役会(または同等の機能を発揮する者)に開示しています。

(a)登録者の財務情報の記録、処理、要約、報告に負の影響を及ぼす可能性のある、内部統制の設計または運用における重大な欠陥および重大な不備についてすべて報告しております。

(b)登録者の内部統制において重要な役割を果たしている経営陣または他の従業員に関与する、(重大でないにせよ)不正行為があった場合にはそれについても報告しています。

署名:

/s/ Travis J. Boone

2024年10月31日です。

Travis J. Boone

社長兼最高経営責任者