付属書31.2
証明書
私、ジョン・バンデモアは、次のことを証明します:
私はSkechers U.S.A.社の2024年9月30日終了の四半期報告書(フォーム10-Q)をレビューしました;
2. 私の知るところによれば、この報告書には虚偽の陳述はなく、また不正確でないために必要な重要事項を省略していません。当該陳述がなされた状況を考慮して、当該報告書の対象期間について、当該陳述が誤解を招かないような、十分な明示がされています。
3. 私の知るところによれば、この報告書に含まれる財務諸表およびその他の財務情報は、当該報告書に表示される期間について、全体として、会社の財務状況、業績、およびキャッシュフローを正確に表しています。
4. 登録者のその他の認定責任者と私たちは、開示管理と手順(証券取引法規則13a-15(e)および15d-15(e)で定義され、同規則13a-15(f)および15d-15)を確立および維持する責任を負っています(f))それについて、登録者としての財務報告に対する内部統制を:
5. 当社のもう一人の証明責任者と私は、最新の内部統制審査の評価に基づいて、当社の監査人および取締役会の監査委員会(または同等の機能を果たす者)に以下を開示しました: (a) 当社が財務情報を記録、処理、要約、および報告する能力に不利益を与える可能性がある、内部統制の設計または運用に関するすべての重要な欠陥および重大な弱点; および (b) 当社の内部統制に重要な役割を果たす管理職員またはその他の従業員に関する詐欺行為、材料であろうとなかろうとあらゆるもの。
日付:2024年11月1日
/s/ ジョン・ヴァンディモア |
ジョン・ヴァンデモア |
最高財務責任者 |