EX-31.2 4 q32024exhibit312.htm EX-31.2 文件

基本報表31.2
302認證
我,Andy Cheung,證明:
1.我已經審閱了商用車輛集團公司及其子公司的第10-Q表格季度報告;
2.基於我所知,本季度報告期間內,本報告未包含任何虛假聲明,或未遺漏任何必要陳述的重要事實,以使在製作此類聲明的情況下,這些聲明不會誤導;
3.根據我的了解,本季度報告中包括的財務報表和其他信息,以所有重大方面如實地表述了報告期內註冊人的財務狀況、經營成果和現金流量;
4.註冊人的其他證明主管和我負責建立和維護信息披露控件和程序(如交易所法13a-15(e)和15d-15(e)中定義的那樣)以及財務報告內部控件(如交易所法13a-15(f)和15d-15(f)中定義的那樣);
a.已設計這樣的控件和程序,或在我們的監督下引起了這樣的控件和程序,以確保來自那些實體內的他人向我們披露本公司及其合併子公司的重要信息,特別是在準備本季度報告期間;
b.設計了這樣的內部財務報告控制或在我們的監督下促使這些內部財務報告控制的設計以依據普遍公認會計原則爲外部目的可靠地報告財務情況和編制財務報表,以提供合理的保證;
c.根據該評估,我們在本季度報告中展示了註冊者的信息披露控制和程序的有效性,並得出了我們的結論,即在這份季度報告涵蓋期結束時,這些信息披露控制和程序是有效的。
d.在本報告中披露了本註冊人的財務報告內部控制發生的任何變化,這種變化在本註冊人最近的財政季度內有重大影響,或者有可能對本註冊人的財務報告內部控制產生重大影響;並且
5.根據我們對財務報告內部控制最近的評估,我們和其他認證主管已向註冊人的核數師和董事會董事(或履行相同職能的人員)披露了:
a.所有對財務報告內部控制設計或運作存在重大缺陷或實質性弱點,這些缺陷或弱點可能對註冊人記錄、處理、歸納和報告財務信息的能力產生不利影響;以及
b.有關本註冊人的管理層或其他員工在試圖影響本註冊人財務報告內部控制方面有重要作用的欺詐問題已在本登記人的最新財務報告內部控制評估中揭示。

2024年11月4日
/s/ Andy Cheung
Chung Kin Cheung ("Andy Cheung")
首席財務官
(財務總監)