EX-31.2 4 advm-20240930ex312.htm EX-31.2 書類

付属書31.2
プリンシパルファイナンシャルグループの財務および会計責任者の認証
302条に基づき
全セクター
私、リンダ・ルビンスタインは、次のことを証明します:
1. この財務諸表10-Qをアドベラムバイオテクノロジーズ社でレビューしました。
2. 私の知る限り、この報告書には虚偽の陳述が含まれていないし、必要な事実を明らかにするためには述べておらず、作成された声明の下で、その主張が誤解を与えることがないように、この報告書でカバーされる期間に関して
3. 私の知る限り、この報告書に含まれる財務諸表やその他の財務情報は、この報告書で提示された期間において、登録者の財務状況、業績及びキャッシュフローを全ての重要な面で公正に表現している
取引所法第13a-15(e)および15d-15(e)に定義された開示コントロールおよび手順と取引所法第13a-15(f)および15d-15(f)に定義された財務報告に対する内部統制を設立および維持するため、登録者のその他認証責任者および私が責任を負っています。
a. 当社が設計するか、当社の監督下にこれらの実施規程を設計させ、特にこの報告書の作成期間中に企業およびその子会社における重要な情報が当社によって把握されるようにするディスクロージャー・コントロールおよびプロシージャーを設けました。
b. 当社は、財務諸表に関する内部統制を設計し、またはその監督下において内部統制を設計することにより、一般的に受け入れられる会計原則に従った財務諸表の信頼性と外部目的のための財務諸表の作成について合理的な保証を提供します。
c. この報告書では、開示コントロールおよび手続きの効果を評価し、その評価に基づいて、この報告書でカバーされる期間の終了時点での開示コントロールおよび手続きの効果についての結論を示しました。
d. この報告書に開示され、会計年度最新の四半期(年次報告書の場合は、登録者の第4四半期)において発生した登録者の内部統制上の財務報告に重大な影響を及ぼし、または重大な影響を及ぼす可能性のある変化を報告しました。
5. 本登録機関のその他の証明責任者および私たちは、最新の財務報告管理内部統制の評価に基づいて、登録機関の監査人および監査委員会(または同等の機能を行う者)に開示しました。
a. 全セクターの内部統制の設計や操作において、財務情報の記録、処理、集計、報告に重大な不具合や重要な欠陥があり、申告者の能力に不利益を与える可能性があるもの;
b. その他、登録者の財務報告に対する内部統制に重要な役割を果たす経営陣やその他の従業員が関与するかどうかにかかわらず、重要であるかどうかを問わず、詐欺行為

日付:2024年11月4日
署名:/s/ Linda Rubinstein
名前:Linda Rubinstein
役職:最高財務責任者
(主要財務責任者及び主要会計責任者)