展品 31.1
首席執行官認證
我,Aaron Green,證明:
1. | 我已審閱2023年12月31日結束的OneMedNet Corporation的年度10-k表格 |
2. | 基於我的知識,本報告中不包含任何未經真實陳述的細節或者未披露必要信息,以使得該報告信息不真實、誤導人們對該報告相關期限下的情況有所了解; |
3. | 根據我的知識,本報告中所包含的財務報表和其他財務信息,以所有方面正確反映了註冊人的財務狀況、經營成果和現金流量; |
4. | 註冊報告的其他認證主管和我負責建立和維護披露控制和程序(如《交易所法》第13a-15(e)條和15d-15(e)條定義的)以及內部財務報告控制 |
(a) | 設計或監督設計此類披露控制和措施,以確保與註冊人及其一起被合併的附屬公司有關的重要信息被此類實體中的其他人員通知我們,特別是在編寫本報告的期間; |
(b) | 設計這種內部財務報告控件或導致了這種內部財務報告控件在我們的監督下被設計,以提供合理的保證,以符合通用會計準則的要求,用於外部目的編制財務報表;。 |
(c) | 根據這樣的評估,我們已經評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據這樣的評估闡述了披露控制和程序的有效性,截至本報告所涵蓋的期間的最後一天; |
(d) | 公開本報告中在註冊人最近的財務季度內發生的任何影響、或被合理地認爲可能對註冊人的財務報告內部控制產生重大影響的內部控制變化;並且 |
5. | 我們和另一位認證主管已根據我們對內部控制的最新評估向註冊人的核數師和董事會審計委員會(或執行等同職能的人員)披露: |
(a) | 設計或運行中的所有重大缺陷和控件,可能會對註冊人記錄、處理、總結和報告財務信息的能力產生不利影響; |
(b) | 任何涉及管理層或其他在登記者內部控制中具有重要作用的員工的欺詐行爲,無論其是否具有實質性影響; |
日期: 2024年11月5日
通過: | /s/ Aaron Green | |
Aaron Green | ||
首席執行官 | ||
(首席執行官) |