EX-31.1 3 qsr_2024930xex-311.htm EX-31.1 文件

展品31.1
认证
我,Joshua Kobza,证明:
1.我已经审阅了餐饮品牌国际公司的第十季度报告的10-Q表格;
2.基于我所知,本季度报告期间内,本报告未包含任何虚假声明,或未遗漏任何必要陈述的重要事实,以使在制作此类声明的情况下,这些声明不会误导;
3.根据我的知识,基本报表和其他财务信息包含在本季度报告中在所有重大方面准确地介绍了注册人的财务状况、业绩和现金流情况;
4.登记者的其他认证主管和我负责设立和维护控制与程序披露(如交易所法规13a-15(e)和15d-15(e)定义的那样)和基本报表内部控制(如交易所法规13a-15(f)和15d-15(f)定义的那样)用于登记者,并且为登记者这样做:
a.已设计这样的控件和程序,或在我们的监督下引起了这样的控件和程序,以确保来自那些实体内的他人向我们披露本公司及其合并子公司的重要信息,特别是在准备本季度报告期间;
b.设计了这样的内部财务报告控制或在我们的监督下促使这些内部财务报告控制的设计以依据普遍公认会计原则为外部目的可靠地报告财务情况和编制财务报表,以提供合理的保证;
c.评估了注册人的披露控制和程序的效力,并根据这些评估,就根据本报告涵盖期间的披露控制和程序的效力,在本报告中提出了我们的结论;
d.在本报告中披露了本注册人的财务报告内部控制发生的任何变化,这种变化在本注册人最近的财政季度内有重大影响,或者有可能对本注册人的财务报告内部控制产生重大影响;并且
5.我和本注册人的其他认证主管,在针对本注册人的财务报告内部控制的最新评估中,都已向本注册人的审计师和本注册人的董事会审计委员会(或履行等价职能的人)揭露了:
a.所有对于基本报表内部控制的设计或控件存在的重大缺陷和实质性弱点,可能会对注册者记录、处理、汇总和报告财务信息的能力造成不利影响;和
b.有关本注册人的管理层或其他员工在试图影响本注册人财务报告内部控制方面有重要作用的欺诈问题已在本登记人的最新财务报告内部控制评估中揭示。
 
 
/s/ Joshua Kobza
Joshua Kobza
首席执行官
日期:2024年11月5日