文件认证
我,Gene Sheridan,证明:
1. 我已审阅纳维塔半导体公司截至2024年9月30日的第三季度10-Q表格。
2.根据我的了解,本报告在所涉及期间陈述的内容是真实、准确、不含任何虚假陈述,并且没有撇下重要事实陈述,其陈述在所处原有环境下不会产生误导作用;
3.基于我的了解,该报告中所涉及的财务报表和其他财务信息,在上述报告期间所呈现的财务状况、经营业绩和现金流的所有实质方面都是公正、准确且充分体现的;
4. 我和登记者的另一认证官员负责建立和维护揭示控制和程序(根据交易所控制和程序13a-15(e)和15d-15(e)规则定义)以及关于登记者的内部财务报告的内部控制(根据交易所控制和程序13a-15(f)和15d-15(f)规则定义),并且已经:
(a) 在我们的监督下,设计了这样的披露控件和程序,或促使这种披露控件和程序的设计,以确保与注册人有关的重要信息,包括其合并子公司的信息,由实体内其他人员在本报告编制期间特别向我们通报;和
(b) 在我们的监督下,设计了这样的基本报表内部控制,或促使这样的基本报表内部控制的设计,以在符合普遍公认的会计准则的情况下,为外部用途的财务报告的可靠性和财务报表的编制提供合理保证;和
c) 评估了注册公司的披露控制和程序的有效性,并根据该评估在此报告中表达了我们对该期间末披露控制和程序有效性的结论;
在本报告中披露了在注册公司上一个财政季度内(在年度报告的情况下为注册公司的第四个财政季度),对注册公司的内部财务控制产生了实质性影响或有合理可能产生实质性影响的内部财务控制变化。
5. 公司另一认证高管和我已基于我们最近一次的财务报告内部控制评估,向公司审计师以及董事会(或执行相当职能的人)的审计委员会披露。
(a)所有重大缺陷和对于内部控制的设计或操作构成的重大弱点,这些缺陷或弱点可能会对公司的记录、处理、汇总和发布财务信息的能力产生负面影响。
(b) 任何涉及管理层或其他在公司财务报告内部控制中扮演重要角色的员工的虚假行为,无论是否重大。
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日期:2024年11月5日 | | /s/基因·谢里登 Gene Sheridan 总裁兼首席执行官 (首席执行官) |