1. |
我已审阅了Trump Media & Technology Group corp.的第10-Q表格的季度报告;
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2. |
据我所知,本报告中没有包含任何不实陈述或有遗漏未列明的关键事实,这些陈述考量了所做陈述时的情况,在本报告所涵盖的期间内,不会因此误导;
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3. |
根据我的了解,本报告中包含的财务报表和其他财务信息,就所呈现的期间,全面而正确地呈现了登记人的财务状况、营运成果和现金流;
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4. |
登记人的其他签署主管和我负责建立和维护揭露控制项和程序(交易法案规则13a-15(e)和15d-15(e)中定义的)和内部财务报告控制(交易法案规则13a-15(f)和15d-15(f)中定义的),以登记人的身份:
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a) |
设计了这种揭露控制项和程序,或者在我们的监督下设计了这种揭露控制项和程序,以确保与登记人相关的重要信息由这些实体中的其他人向我们了解,特别是在准备本报告期间;
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b) |
设计了这种内部财务报告控制,或者在我们的监督下设计了这种内部财务报告控制,以依照广泛接受的会计原则为外部目的提供合理保证的财务报告的可靠性和财务报表的准备;
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c) |
评估报告人的披露控制和程序的有效性,在本报告中根据这种评估向本报告涵盖期末的披露控制和程序的有效性做出结论;并
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d) |
在本报告中披露了报告人最近一个财政季度内(年报的情况下为报告人的第四个财政季度)发生的任何内部财务控制变化,该变化对内部财务控制有实质影响,或有合理可能对内部财务控制产生实质影响;并
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5. |
报告人的其他认证主管和我已根据我们对内部财务控制最近一次评估向报告人的稽核人员和报告人的董事会董事会(或履行相应职能的人)披露了:
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(a) |
所有对财务报告内部控制的设计或操作产生实质影响的重大缺陷和重大缺陷,这些缺陷有合理可能不利于报告人记录、处理、总结和报告财务信息;并
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(b) |
任何与管理层或其他在登记公司财务报告内部控制中具有重要角色的员工有关的欺诈行为,不论其重要程度为何。
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日期:2024年11月5日
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作者:
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/s/ Devin Nunes
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Devin Nunes
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首席执行官
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(首席执行官)
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