EX-31.1 2 lvwrexhibit3119-30x2024.htm EX-31.1 文件

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證書

我,Karim Donnez,證明:

1. 我已審閱了截至2024年9月30日的LiveWire Group, Inc.季度報告10-Q 的LiveWire Group, Inc.;

2. 根據我的知識,本報告中未包含任何不真實陳述重大事實或疏漏關於必須揭示的重大事實,使其陳述對於報告期所涵蓋的情況,在做出這樣的陳述的情況下,不會誤導;

3. 根據我的了解,本報告中所包含的基本報表和其他財務信息,在所有控制項方面,公正地呈現了該登記人截至報告期結束的財務狀況、業務成果和現金流量;

4. 本公司的另一名簽署官員和我負責建立和維護揭露控制和程序(如交易所法案13a-15(e)和15d-15(e)中所定義的)以及內部財務報告控制(如交易所法案13a-15(f)和15d-15(f)中所定義的)以供本公司使用:

a) 經由我們監督,設計此種揭露控制和程序,或導致監督下的他人設計此種揭露控制和程序,以確保與此申報人以及其合併附屬公司有關之重要資訊,特別是在本報告編製期間內,由上述實體內之他人向我們知悉;

b) 在我們的監督下,設計了內部控制以合乎一般會計原則,提供關於財務報告及基本報表可靠性之合理保證;或者,讓內部控制的設計在我們的監督下完成,以合乎一般會計原則,為對外目的的財務報告及基本報表的準備提供合理保證;

c) 評估了申報人的資訊披露控制與程序的有效性,並在本報告中根據該評估結果,對該申報期末的資訊披露控制與程序的有效性做出了我們的結論。

d) 报告中披露了注册人在最近财季内发生的任何对财务报告的内部控制的变化(对于年度报告而言,注册人的最后一个季度),该变化已产生重大影响,或者有合理可能对财务报告的内部控制产生重大影响;以及

5. 註冊人的其他認證主管和我已根據我們對財務報告內部控制的最新評估向註冊人的審計師和註冊人董事會(或履行相等職能的人)披露:

a) 所有對內部財務控制的設計或運營存在重大不足和實質缺陷的情況,這些情況合理可能對登記人記錄、處理、總結和報告財務信息的能力產生不利影響;並

b) 涉及管理層或其他在本公司基本報表內部控制項中擔任重要角色的員工的任何詐欺行為,無論是否重大。
                    
日期:2024年11月6日
/s/ Karim Donnez
Karim Donnez
首席執行官