我,Adam Singolda,证明:
1. 我已经审查过这个字母公司的。 每季度Taboola.com Ltd.的10-Q表报告;
2. 据我所知,本报告不包含任何不真实的重要事实陈述或遗漏重要事实,
为使前述陈述在提出时的相关情况下不对所覆盖期间造成误导;
3. 根据我的了解,本报告中包含的财务报表和其他财务信息,基本
上准确地反映了报告期内注册者的财务状况、经营成果和现金流量;
4. 注册者的其他认证主管和我负责为注册者建立和维护披露控件和
控件程序(根据《交易法》第13a-15(e)和15d-15(e)条规定),以及内部财务报告控制(根据《交易法》第13a-15(f)和15d-15(f)条规定),并已:
(a) 根据我们的监督设计了这样的披露控件和程序,或导致这样的披露控件和程序的设计,以确保与登记者(包括其合并子公司)有关的重要信息得以在这些实体内部被负责人员了解,特别是在编制本报告的期间;
(b) 根据我们的监督设计了这样的财务报告内部控制,或导致这样的财务报告内部控制的设计,以提供关于财务报告的可靠性和根据普遍公认的会计准则为外部用途编制财务报表的合理保证;
(c) 评估了登记者的披露控件和程序的有效性,并在本报告中呈现了我们根据该评估得出的关于披露控件和程序有效性的结论,截至本报告涵盖期末;
(d) 在本报告中披露了发生在登记者第四财季期间对登记者财务报告内部控制产生重大影响或有合理可能造成重大影响的登记者财务报告内部控制变化;
5. 登记者的其他证明主管和我已根据我们对财务报告内部控制最近的评估,向登记者的审计师和董事会董事会议(或履行等效职能的人员)披露了:
(a) 所有可以合理可能对登记者记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响的财务报告内部控制设计或操作中的重大缺陷和实质性弱点;
(b) 涉及在登记者的内部控制过程中担任重要角色的管理人员或其他雇员的任何欺诈行为,无论是否重大。
日期:2024年11月7日
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作者:
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/s/ Adam Singolda
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Adam Singolda
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首席执行官
(主执行官)
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