我,Adam Singolda,證明:
1. 我已經審查過這個字母公司的。 每季度Taboola.com Ltd.的10-Q表報告;
2. 據我所知,本報告不包含任何不真實的重要事實陳述或遺漏重要事實,
爲使前述陳述在提出時的相關情況下不對所覆蓋期間造成誤導;
3. 根據我的了解,本報告中包含的財務報表和其他財務信息,基本
上準確地反映了報告期內註冊者的財務狀況、經營成果和現金流量;
4. 註冊者的其他認證主管和我負責爲註冊者建立和維護披露控件和
控件程序(根據《交易法》第13a-15(e)和15d-15(e)條規定),以及內部財務報告控制(根據《交易法》第13a-15(f)和15d-15(f)條規定),並已:
(a) 根據我們的監督設計了這樣的披露控件和程序,或導致這樣的披露控件和程序的設計,以確保與登記者(包括其合併子公司)有關的重要信息得以在這些實體內部被負責人員了解,特別是在編制本報告的期間;
(b) 根據我們的監督設計了這樣的財務報告內部控制,或導致這樣的財務報告內部控制的設計,以提供關於財務報告的可靠性和根據普遍公認的會計準則爲外部用途編制財務報表的合理保證;
(c) 評估了登記者的披露控件和程序的有效性,並在本報告中呈現了我們根據該評估得出的關於披露控件和程序有效性的結論,截至本報告涵蓋期末;
(d) 在本報告中披露了發生在登記者第四財季期間對登記者財務報告內部控制產生重大影響或有合理可能造成重大影響的登記者財務報告內部控制變化;
5. 登記者的其他證明主管和我已根據我們對財務報告內部控制最近的評估,向登記者的核數師和董事會董事會議(或履行等效職能的人員)披露了:
(a) 所有可以合理可能對登記者記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的財務報告內部控制設計或操作中的重大缺陷和實質性弱點;
(b) 涉及在登記者的內部控制過程中擔任重要角色的管理人員或其他僱員的任何欺詐行爲,無論是否重大。
日期:2024年11月7日
|
作者:
|
/s/ Adam Singolda
|
|
|
Adam Singolda
|
|
|
首席執行官
(主執行官)
|