我,史蒂芬·沃克,保證:
1. 我已經審查過這個字母公司的。 每季度Taboola.com有限公司表格10-Q的報告;
2. 根據我的了解,本報告不包含任何虛假陳述或遺漏重大事實的陳述,也不遺漏重大事實,在作出這些陳述時的情況下,以使本報告所涵蓋的時期不具誤導性;
3. 根據我的了解,包括在本報告中的財務報表和其他財務信息,就報告所涵蓋的時期而言,在所有重大方面公正呈現被登記人的財務狀況、運營結果和現金流;
4. 被登記人的其他控制主管和我負責爲被登記人建立和維護披露控制和程序(如《交易法》規則13a-15(e)和15d-15(e)定義)以及內部財務報告控制(如《交易法》規則13a-15(f)和15d-15(f)定義),並且已經:
(a) 根據我們的監督,設計了這樣的披露控制與程序,或導致這樣的披露控制與程序的設計,以確保與註冊者相關的重要信息,包括其合併子公司的信息,由這些實體內的他人向我們通報,特別是在編制本報告的期間;
(b) 根據我們的監督,設計了這樣的財務報告內部控制,或導致這樣的財務報告內部控制在我們的監督下設計,以便提供對財務報告的可靠性和根據普遍公認會計原則編制財務報表的合理保證;
(c) 評估了註冊者披露控制與程序的有效性,並在本報告中呈現了我們關於披露控制與程序有效性的結論,根據這種評估,截至本報告所涵蓋的期間結束時;
(d) 在本報告中披露了在註冊者第四財季期間發生的有重大影響,或有合理可能對註冊者財務報告內部控制產生重大影響的註冊者財務報告內部控制的任何變化;
5. 註冊者的另一位認證主管和我披露,根據我們對財務報告內部控制的最新評估,向註冊者的核數師和註冊者董事會的審計委員會(或履行相同職能的人員)披露了;
(a) 所有可能會對註冊者記錄、處理、總結和報告財務信息能力產生不利影響的財務報告內部控制設計或操作方面的所有重要缺陷和重大弱點;
(b) 涉及對註冊者財務報告內部控制具有重要角色的管理層或其他員工的任何涉及欺詐,無論大小,都已披露。
日期:2024年11月7日
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作者:
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/s/ Stephen Walker
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Stephen Walker
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首席財務官
(信安金融官員)
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