EX-31.1 2 jazzq32024ex311.htm CERTIFICATION OF CEO PURSUANT TO RULES 13A-14(A) AND 15D-14(A) 文件

附件31.1
认证
我,Bruce C. Cozadd,证明:

1.我已审阅爵士制药有限公司的此季度10-Q表格报告;
2.根据我的了解,本报告中没有包含任何不实陈述的重大事实,也没有遗漏必要的重大事实,使得所作陈述在制作时的环境下,在本报告所涵盖的时期内,不存在误导性;
3.根据我的了解,本报告中包括的基本报表和其他财务信息在所有重要方面公正地呈现了申报人的财务状况、经营成果和现金流,准确反映了申报期内的表现;
4.我们公司的其他认证主管和我负责建立和维护披露控制和程序(如《交易法》13a-15(e)和15d-15(e)规定)以及内部财务报告控制(如《交易法》13a-15(f)和15d-15(f)规定);
a)设计将谢公司重要信息,包括其合并子公司的信息,通过其他人在编制本报告期间内向我们披露的披露控制和程序;
b)设计了这样的内部财务报告控制或在我们的监督下促使这些内部财务报告控制的设计以依据普遍公认会计原则为外部目的可靠地报告财务情况和编制财务报表,以提供合理的保证;
c)评估了注册人的披露控制和程序的效力,并根据这些评估,就根据本报告涵盖期间的披露控制和程序的效力,在本报告中提出了我们的结论;
d)本报告中披露了在注册人最近的财政季度内发生的有关注册人内部控制的任何变化,该变化已经或者可能会对注册人的内部财务报告控制产生重大影响;且 

5.我和本注册人的其他认证主管,在针对本注册人的财务报告内部控制的最新评估中,都已向本注册人的审计师和本注册人的董事会审计委员会(或履行等价职能的人)揭露了:
a)在财务报告内部控制的设计或操作中存在重大缺陷和实质性弱点,这种缺陷和弱点有可能对本注册人记录、处理、总结和报告财务信息的能力产生不利影响;并且
b)有关本注册人的管理层或其他员工在试图影响本注册人财务报告内部控制方面有重要作用的欺诈问题已在本登记人的最新财务报告内部控制评估中揭示。
 
日期: 2024年11月7日作者:
Bruce C. Cozadd


Bruce C. Cozadd
董事长兼首席执行官和董事