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展示 31.1

証明書

 

私、アリエル・エマニュエルは、次のことを証明します:

 

1. このエンデヴァー・グループ・ホールディングス株式会社の2024年9月30日までの四半期報告書10-Qを詳細に検討しました;

 

2. 私の知識に基づくと、このレポートには重要事実の存在を否定する事実がなく、また、そのような記述が行われた状況において、このレポートでカバーされている期間に関して誤解を招かないような重要事実を述べていないものとしている。

 

3. 自らの知識に基づき、この報告書に含まれる財務諸表およびその他の財務情報は、これらの期間における登録者の財務状況、業績、およびキャッシュ・フローを全般的に適切に表しています。

 

4. その他の認定役員および私は会社の開示コントロールと手続き(取引所法規則13a-15(e)および15d-15(e)で定義されています)および財務報告内部統制(取引所法規則13a-15(f)および15d-15(f)で定義されています)の確立と維持に責任を持っており、会社に対して

 

(a) 私たちの監督下で設計されたか、当該開示コントロールおよび手続きが設計されるよう促したり、当該開示コントロールおよび手続きにより、登録者(連結子会社を含む)に関する重要な情報が当該報告書の作成期間中、特に他の当該エンティティ内部から我々によって知らされるようにしています。

 

(b) 私たちの監督下で設計されたか、当該財務諸表の内部統制が設計されるよう促したり、会計原則に従い合計して設計された財務諸表の信頼性および外部用途の財務諸表の作成に関して合理的な保証を提供するための内部統制を設計しました。

 

(c) 登録者の開示コントロールおよび手続きの有効性を評価し、この報告書に登録者の開示コントロールおよび手続きの有効性に関する結論を、この報告書がカバーする期間終了時点までに行った評価に基づいて開示しました。

 

(d) 登録者の最近の会計四半期中に発生した登録者の内部統制に影響を及ぼす可能性のある、または合理的に重大な影響を及ぼす可能性のある登録者の内部統制に変更があった場合、この報告書に開示しました。

 

5. 登録者の他の責任者と私は、財務報告の内部統制の最近の評価に基づいて、登録者の監査人及び登録者の取締役会の監査委員会(または同等の職務を行う者)に開示した。

 

(a) 登録者の財務情報を記録、処理、集約、報告する能力に悪影響を与える可能性が合理的に考えられる、内部統制の設計や運営上の重大な不備や重大な欠陥をすべて開示しました。

 

(b) 重要な役割を果たす管理職またはその他の従業員による、財務報告に関する登録者の内部統制に関与するかどうかにかかわらず、管理または他の従業員による詐欺を開示しました。

 

日付: 2024年11月7日

署名:

Ariel Emanuel

 

アリエルエマニュエル

最高経営責任者

(主要経営責任者)