展示31.2
IMUNON,INC。
認證
我,David Gaiero,證明:
1. | 我已審閱Imunon,Inc.的第10-Q表格的季度報告; | |
2. | 根據我的了解,本報告不包含任何關於實質性事實的虛假陳述,也未省略任何必要的重要事實,使得事實陳述帶有誤導性,特定於本報告所涉及的時期。 | |
3. | 根據我的了解,此報告中所包含的財務報表和其他財務信息,對申報公司的財務狀況、經營業績和現金流量按所有重要方面進行了公平呈現,對報告期間呈現的全部情況進行了全面反映。 | |
4. | 註冊人的其他控制人員和我負責建立和維護披露控件和程序(如《交易所法》規則13a-15(e)和15d-15(e)中定義的)、以及內部財務報告管控(如《交易所法》規則13a-15(f)和15d-15(f)中定義的)的控件;爲註冊者做好了: | |
(a) | 設計了此披露控制和程序,或在我們的監督下導致此披露控制和程序的設計,以確保由申報公司以及其各個子公司形成的有關申報公司的實質性信息能夠通過他人在這些實體內進行的交流,特別是在本報告準備期間。 | |
(b) | 我們設計了此基本報表控件的內部財務報告審計,或在我們的監督下導致此內部財務報告審計的設計,以依照普遍公認會計原則爲目的,爲外部用途提供可靠的財務報告和財務報表。 | |
(c) | 我們評估了申報公司信息披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據這一評估結果,對信息披露控制和程序的有效性得出了我們的結論,在結束時基於該評估。 | |
(d) | 在本報告中披露,公司最近一個財政季度發生的任何對公司的內部財務控制構成重大影響或有可能構成重大影響的內部財務報告控制的任何變化;並 | |
5. | 根據我們對內部財務控制的最新評估,我們公司的另一位認證官員和我已向公司的核數師和董事會的審計委員會(或承擔相應職能的人)披露: | |
(a) | 所有設計或運營上存在的重大缺陷和實質性弱點的內部財務控制都可能會對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;和 | |
(b) | 任何涉及管理層或其他在申報人內部財務控制中扮演重要角色的員工的欺詐行爲,無論是否重要。 |
Imunon公司 | ||
2024年11月 7日 | By: | /s/ David Gaiero |
David Gaiero | ||
首席財務官 |