認證
I, Damian Kozlowski,確保:
1. 我已審核此 每月一次 報告表格 10-Q 季度年度 結束 九月 30, 2024, the bancorp的註冊人公司;
2. 根據我的知識,本報告在本報告的期間內沒有包含任何不實陳述或省略對於重大事實的描述,這些描述在本報告的情況下發表,在考慮這類陳述發表的情況下,不會對本報告覆蓋期間造成誤導;
3. 根據我的了解,本報告中包括的合併基本報表和其他財務信息,就所述期間內的registrant的財務控件、董事會及現金流情況,在所有重要方面均能公允呈現;
4. registrant的另一認證官員和我負責建立和維護註冊人的交易所規則13a-15(e)和15d-15(e) 定義的披露控件和程序以及交易所法規13a-15(f)和15d-15(f)定義的財務報表內部控件;
(a) 設計這樣的披露控制及程序,或者在我們監督下導致這樣的披露控制及程序的設計,以確保與註冊人有關的重要信息,包括其合併子公司的信息,在編制本報告期間,由這些實體內的其他人員通知我們,特別是在本報告編制期間;
(b) 設計這樣的財務報告內部控制,或者在我們監督下導致這樣的財務報告內部控制的設計,以便就財務報告的可靠性和根據普遍接受的會計準則爲外部目的編制合併財務報表提供合理保證;
(c) 評估註冊人披露控制及程序的有效性,並根據此評估,在本報告的期末報告我們對披露控制及程序的有效性的結論;
(d) 在本報告中披露註冊人最近財政季度(年度報告的情況下爲註冊人的第四財政季度)中發生的任何影響較大或有合理可能影響註冊人財務報告的內部控制的變化; ;以及幫助孩子們跟蹤他們夏季口腔衛生習慣的材料。
5. 註冊人的其他認證官員及我已根據我們對財務報告內部控制的最新評估向註冊人的核數師和註冊人董事會董事會(或履行相同職能的人員)披露:
(a) 所有在財務報告內部控制的設計或控制中存在的對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力可能有不利影響的重大缺陷和重大弱點;
並且涉及對註冊商內部控制有重大作用的管理層或其他僱員的任何欺詐行爲,無論其是否屬於實質性的。
日期: 11月7, 2024 |
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/S/ 達米安·科茲洛夫斯基 |
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達米安·科茲洛夫斯基 |
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首席執行官 |
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