文件展览31.1
认证
我,米歇尔·巴克,证明:
1. 我已经查阅了the hershey company的此份十周年报表;
2. 根据我的了解,本报告中无包含任何不真实之陈述或遗漏必要之重要事实,使得根据该等陈述下,考虑到当时的情况,本报告所述之内容在报告期内其余部分具有误导性;
3. 根据我的了解,本报告中包括的基本报表和其他财务资讯在所有重要方面,公正地呈现了申报人截至本报告中呈报的期间的财务状况、经营成果和现金流量。
4. 登记人的其他认证主管和我负责建立和维护揭露控制和程序(如交易所法规13a-15(e)和15d-15(e)中定义的)以及基本报表内部控制(如交易所法规13a-15(f)和15d-15(f)中定义的);
我们设计了这样的披露控制程序,或者是在我们的监督下导致这种披露控制程序的设计,以确保有关登记者及其合并附属公司的重要信息在编制本报告期间由这些实体内的其他人知悉;(a)
(b) 在我们的监督下设计了内部控制制度或导致内部控制制度的设计,以便按照普遍会计准则为外部用途提供可靠的财务报告和财务报表的合理保证;
(c) 审核了申报人的披露控制和程序的有效性,并在本报告中根据该评估期末对披露控制和程序的效力做出了结论;
(d) 本报告已披露,于登记机构最近一个财政季度发生的任何财务内部控制变化(年度报告的情况下为登记机构的第四财政季度),其对财务内部控制造成实质影响,或可能对财务内部控制造成实质影响;并
5. 所有板块的其他证明官员和我已根据我们对基本财务报告内部控制的最新评估,向登记人的审核员以及登记人的董事会审计委员会(或执行相同职能的人员)透露:
(a) 所有重大缺陷和对财务报告内部控制的设计或操作造成的实质性缺陷,这可能会不利地影响登记人记录、处理、总结和报告财务信息的能力;和
(b) 任何牵涉到在登记人内部控制基本财务报告中扮演重要角色的管理层或其他员工的欺诈行为,无论是否重要。
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/s/ 好时 G. 巴克 |
麦可尔·巴克 首席执行官 (首席执行官) |
2024年11月7日 |
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| The hershey company | 2024年第三季度10-Q表格 | 附件31.1 | |