展品31.1
主要執行官的證明
我,Neil Dey,證明:
1. | 我已審閱Bluejay Diagnostics, Inc.的第10-Q表格的季度報告; |
2. | 基於我的了解,結合在這種情況下以公允方式呈現的情況,本報告不包含任何虛假陳述或遺漏必要的實質性事實,使在本報告中作出的陳述是不誤導的; |
3. | 根據我的了解,這份報告中包含的財務報表和財務信息,相對於所提供的期間在所有重大方面都公正地反映了註冊人的財務狀況、經營成果和現金流量; |
4. | 註冊機構的其他認證主管和我負責建立和維護披露控件和操作(如交易所法規第13a-15(e)和15d-15(e)中定義)以及內部財務報告的內控(如交易所法規第13a-15(f)和15d-15(f)中定義)用於註冊機構,我們已經: |
a. | 我們設計了此類披露控制和程序,或監督此類披露控制和程序的設計,以確保有關注冊人(包括其合併子公司)的重要信息,特別是在準備本報告的期間,來自於這些實體內部的其他人所知曉; |
b. | 設計了內部財務控制或監督這些內部財務控制的設計,以依照通認會計原則爲外部目的使用編制財務報表的可靠性保證; |
c. | 我們評估了註冊人披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估呈現了我們對披露控制和程序有效性的結論,截至本報告所覆蓋的期末; |
d. | 我們在本報告中披露了註冊人最近的財務季度(在年度報告的情況下爲註冊人的第四財務季度)內部控制變化,該變化對註冊人的內部控制產生了重大影響或可能產生重大影響; |
5. | 根據我們對財務報表內部控制進行的最新評估,登記者的另一認證主管和我已向登記者的核數師和董事會審計委員會(或履行相同職能的人員)披露: |
a. | 披露了所有在內部財務報告設計或運營方面存在的重大缺陷和實質性缺陷,這些缺陷可能會對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生負面影響; |
b. | 披露了涉及管理層或其他在註冊人內部財務控制方面具有重要作用的員工的任何欺詐行爲,無論是否重大; |
2024年11月7日
作者: | /s/ 尼爾·德尼 | |
尼爾·德尼 | ||
總裁兼首席執行官 | ||
(首席執行官) |