EX-31.01 3 acmr-2024930xex3101.htm EX-31.01 文件

展品31.01
首席執行官的認證
我,Spencer Neumann,特此證明:
我,David H. Wang,證明:
1.我已經審閱了ACm Research,Inc.的第10-Q表格的季度報告。
2.根據我的了解,本報告不包含任何虛假陳述或者故意隱瞞應該被披露的重要事實,以便在制定該陳述時的情形下,不會誤導與本季度報告涵蓋的期間相關的內容。
3.根據我的了解,基本報表和本報告包含的其他財務信息,全面準確地反映了報告期內,註冊申報人的財務狀況、經營成果和現金流量。
4.申報人公司的另一位認證官員和我負責建立和維護公司的披露控制和程序(根據交易所法案規則13a-15(e)和15d-15(e)定義)以及內部控制過程(根據交易所法案規則13a-15(f)和15d-15(f)定義),並已:
(a)我們設計了這樣的披露控制和程序,或在我們的監督下導致這樣的披露控制和程序的設計,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息在準備本報告期間,尤其是該期間內被其他實體知悉;
(b)我們設計了這樣的財務報告內部控制,或在我們的監督下導致這樣的財務報告內部控制的設計,以在符合一般公認會計原則的外部目的下提供關於財務報告和財務報表的可靠保證;
(c)我們評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此評估基於報告期末的披露控制和程序的有效性做出了結論;
(d)本報告中披露了在註冊人最近的財政季度內(年度報告的情況下爲註冊人的第四個財政季度)發生的任何可能已經或可能會對註冊人的內部財務報告控制產生重大影響的內部控制變化。
5.我們與註冊人的核數師和董事會董事(或履行相同職能的人員)披露了註冊人的其他認證官員和我們的最新的內部控制評估結果;
(a)我們披露了財務報告內部控制設計或運行中的所有重大缺陷和實質性弱點,這些重大缺陷和實質性弱點可能會對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;
(b)涉及具有內部財務報告重要角色的管理層或其他員工的任何欺詐行爲(無論是否重要),我們都已在註冊人的內部財務報告控制方面進行披露;
日期:2024年11月7日
David H. Wang
David H. Wang
首席執行官和總裁。
簽名:/s/ Ian Lee