EXHIBIT 31.2
証明書
私、Paul J. Brodyは、次のことを証明します:
1. この20240930年第3四半期終了の四半期報告書を確認しました 9月 30, 2024 インタラクティブブローカーズグループ社の財務責任者および管理職;
2. 私の知識に基づいて、この報告書には、この報告書でカバーされる期間において、そのような声明がなされた状況を考慮して、事実を省かずに述べることが必要な重要な事実のいずれかを含まず、事実のない声明はなく、誤解を招かない。
3. 私の知識に基づくと、このレポートに含まれる財務諸表やその他の財務情報は、当該レポートに示されている期間における登録者の財務状況、業績、およびキャッシュフローを全般的に適切に示しています。
4. 私を含む登録申告書のその他の認証責任者は、取引所法の規則 13a-15(e) および 15d-15(e) で定義されている開示管理および手続きと、取引所法の規則 13a-15(f) および 15d-15(f) で定義されている財務諸表の内部統制の策定および維持に責任を持ちます。
(a) 私たちの監督のもとで、登録者およびその連結子会社に関する重要な情報が、当該法人内の他者から私たちに知らされるよう、開示管理および手続きを設計したり、他者に設計するよう指示しました。特に、この報告書が作成されている期間中に。
(イ)公正な会計原則に従って、外部目的の財務報告および財務諸表を準備することに関して、財務報告の信頼性について合理的な保証を提供するよう、内部統制を設計するか、私たちの監督の下で内部統制を設計するかをしました。
(c) この報告書では、ウチャイラーの開示コントロールおよび手続きの効果を評価し、その評価に基づいて、対象期間の終了時点での開示コントロールおよび手続きの効果に関する私たちの結論を提供しました。
(d)この報告書に開示したかつ最も最近の会計四半期(年次報告書の場合は、会計四半期の四半期)中に、財務報告に対する内部統制に重大な影響を与えた、または重大な影響を及ぼす可能性のある、登録者の財務報告に対する内部統制の変更があるかどうかを報告する。
5. その他の認証責任者および私は、財務報告に関する内部統制の最新の評価に基づいて、会社の監査人および取締役会の監査委員会(または同等の機能を果たす者)に開示しました。
(a) 全セクターの重要な欠陥および財務報告に対する内部管理の設計または運用上の重要な不備で、登録会社の財務情報の記録、処理、要約、報告能力に不利益を与える可能性が合理的に高いもの;
(b) 企業の財務報告における内部統制に重要な役割を果たす経営陣やその他の従業員に関与するかどうかに関係なく、重要であるかどうかにかかわらず行われる詐欺行為。
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署名: |
Paul J. Brody |
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名前: |
Paul J. Brody |
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役職: |
チーフ・ファイナンシャルオフィサー、トレジャラー、セクレタリー |
Date: 11月 7, 2024 |
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