EX-31.2 3 ghm-ex31_2.htm EX-31.2 EX-31.2

基本报表31.2

证书

信安金融财务主管

2023年11月9日,graham公司收购了P3 Technologies,LLC。管理层已将这次收购排除在2024年9月30日季度财务报告内部控制评估之外。

我,Christopher J. Thome,证明:

1.
我已经审查了Graham公司的Form 10-Q季度报告。
2.
根据我的了解,本报告中包括的财务报表和其他财务信息,充分、真实反映了本报告中所列举的期间内注册人的财务状况、经营业绩和现金流量;
3.
本注册人的其他认证主管和我会负责建立和维护注册人的披露控制和程序(如证券交易法规则13a-15(e)和15d-15(e)所定义)并且已经:
4.
其他认证主管和我负责建立和维护披露控件和程序(如《交易法》第13a-15(e)和15d-15(e)条规定)以及内部控制的基本报表(如《交易法》第13a-15(f)和15d-15(f)条规定),用于注册机构,并且已经:
(a)
设计将谢公司重要信息,包括其合并子公司的信息,通过其他人在编制本报告期间内向我们披露的披露控制和程序;
(b)
设计了这样的内部财务报告控制或在我们的监督下促使这些内部财务报告控制的设计以依据普遍公认会计原则为外部目的可靠地报告财务情况和编制财务报表,以提供合理的保证;
(c)
已评估注册人的披露控制和程序的有效性,并在本报告中根据此评估的结果,对截至本报告涵盖期末的披露控制和程序的有效性做出了结论;并
(d)
在本报告中披露了注册人最近的财政季度内控制内部报告的任何变化(即在年报的情况下,采取了至关重要的或有可能重大影响注册人内部报告控制的步骤);和
5.
其他认证主管和我已根据我们对内部控制的最近评估向注册机构的审计员和注册机构董事会(或执行相同功能的人员)披露:
(a)
所有设计或操作内部财务报告控制中的重大缺陷和实质性缺陷,这些缺陷可能会对公司记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响;和
(b)
任何涉及管理层或其他在公司内部财务报告控制中起重要作用的雇员的欺诈行为,无论是否涉及重大事项。

日期:2024年11月8日

 

/s/ CHRISTOPHER J. THOME

Christopher J. Thome

副总裁-财务首席财务官(临时代码),

首席会计官和企业秘书