EX-31 3 exhibit31_2.htm EXHIBIT 31.2

Exhibit 31.2

証明書

 

私、リン・ジャオは、次のことを証明します:

        

1.私は、Socket Mobile, Inc.の第10-Qフォームに関する四半期報告書を確認しました;

 

2.私の知識に基づいて、この報告書には重要な事実の不実な記載がないか、または必要な重要事実の記載漏れがある場合、この報告書に記載された内容が、その内容がなされた状況を考慮すると、報告書でカバーされている期間について誤解を招かないようになっていないと判断されます;

 

3.私の知識に基づいて、この報告書に含まれる財務諸表およびその他の財務情報は、この報告書で提示された期間について、登録者の財務状況、業績およびキャッシュフローをすべての重要な点で適正に表しています;

 

4.登録者のその他の認証役職者と私は、登録者の開示管理と手続きの設定および維持(取引所法規13a-15(e)および15d-15(e)で定義されている)および財務報告に対する内部統制(取引所法規13a-15(f)および15d-15(f)で定義されている)に責任を負っており、:

 

(a)この報告書の作成中に特に、この報告書が作成されている期間中に、他の者によって当該企業内で我々に会社に関する重要な情報が開示されることを確実にするような開示管理と手続きを設定した、または監督の下で設定させました;

 

(b)当社は、外部の目的に対して一般的に受け入れられている会計原則に従い、財務報告の信頼性および財務諸表の作成に関する合理的な保証を提供するため、当該内部統制オーバー・フィナンシャル・レポーティングまたは監督下で設計された当該内部統制オーバー・フィナンシャル・レポーティングを設計しました。

 

(c)本報告書では、当該報告書の期間終了時点における開示管理及び手続きの効果を評価し、その評価に基づいて開示管理及び手続きの効果に関する結論を示しています。

 

(d)本報告書において、内部財務報告管理に関する当該報告書の最新の会計四半期(年次報告書の場合は当該報告書の四半期)に生じた、内部財務報告管理に重大な影響を与えた、または合理的に重大な影響を与えるおそれがある変更を開示しています。

 

5.当該報告書の別の認証者および私は、財務報告に関する内部統制の最新の評価に基づいて、内部財務報告管理の設計または運用における重大な欠陥および重大な脆弱性を、当該報告書の監査人および監査委員会、当該報告書の取締役会(または同等の機能を果たしている者)に開示しています。

 

(a)全セクターの重大な欠陥および財務情報の記録、処理、集約、報告に不利益をもたらす可能性のある内部財務管理の設計または運用に関するその他の開示

 

(b)登録申告書の財務報告に関わる管理職やその他従業員の不正行為は、重要性の有無にかかわらず問題です。

 

 

       
2024年5月10日(金曜日) 2024年11月8日 署名: /s/ Lynn Zhao  
    名前:

Lynn Zhao

    役職: 財務および行政担当副社長兼最高財務責任者
(Principal Financial Officer)