展覽品99.3
表格 52-109F2
中期報告認證
完整證書
I, Silvercorp Metals Inc.首席執行官瑞鋒先生。 證明 以下事項:
1. | 評論: 我已審閱了簡明財務報表和簡明管理層討論與分析(以下簡稱為簡明報告) silvercorp metals 公司 的截至期間的臨時報告。 2024年9月30日. |
2. | 沒有虛假陳述: 據我所知,在審慎盡職調查的基礎上,簡明報告沒有包含任何不屬實的重要事實陳述或疏漏陳述應予以表達的重要事實,或者在作出陳述的情況下,為使陳述不具有誤導性的必要事實,就所涵蓋的時期而言。 |
3. | 公正陳述: 據我所知,在審慎盡職調查的基礎上,簡明財務報表與簡明報告中包含的其他財務信息在所有重要方面均公允呈現發行人的財務狀況、財務表現和現金流量,截至簡明報告中呈現的日期和期間。 |
4. | 責任: 發行人的其他核證主管和我負責確立和維護公開披露控制和程序(DC&P)和財務報告內部控制,如《國家法案52-109》所定義的。 發行人年度和中期申報的披露認證。 針對發行人。 |
5. | 設計: 根據第5.2條和第5.3條中描述的限制條件,發行人的其他核證主管和我在涵蓋臨時提交文件期末時 |
(a) | 設計了DC&P,或者在我們監督下將其設計,以提供合理保證,即 |
(i) | 由他人尤其是在編製臨時提交文件期間向我們通報與發行人相關的重要信息;並且 |
(ii) | 發行人需在其年度報告、中期報告或其他根據證券法案提交的報告中披露的資訊,按照證券法案規定的時限被記錄、處理、總結和報告。 |
(b) | 在我們的監督下,設計了內部金融控制報告制度(ICFR),或負責設計內部金融控制報告制度(ICFR),以便依照發行人的通用會計原則(GAAP)為外部用途的財務報告和財務報表的準確性提供合理保證。 |
5.1 | 控制架構: 我和發行人的其他認證主管用來設計發行人內部控制的控制架構是 2024年3月 Internal Control – Integrated Framework 由Treadway委員會發行人組織委員會(COSO)發行。 |
5.2 | ICFR - 與設計有關的重大缺陷: 發行人已在其中期管理討論及分析報告中披露了截至中期結束時存在的與設計相關的每個重大弱點。 |
(a) | 重大弱點的描述; |
(b) | 重大弱點對發行人財務報告及其內部控制報告制度的影響;和 |
(c) | 發行人當前計劃(如果有)或已採取的任何措施,以糾正這個重大弱點。 |
5.3 | 無可奉告 |
6. | 關於內部控制財務報告的變化: 發行人已在其中期管理討論及分析報告中披露了在2024年7月1日開始並於2024年9月30日結束的期間內發生的影響重大或有合理可能影響發行人內部控制報告制度的任何發行人內控制報告制度的變化。 |
日期: 2024年11月7日
「瑞豐」
瑞豐
首席執行官
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