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展览 31.2

 

AVALON HOLDINGS CORPORATION

 

证明

302章节

首席执行官的认证

 

认证

 

I, Michael J. Havalo, certify that:

 

我已审阅了avalon控股公司的这份第10-Q表格的季度报告;

 

2. 本人据实知道,在该季度报告期内,该季度报告中不包含任何虚假陈述或忽略必要的事实,这些陈述从在这种情况下发表该陈述的情况来看,在所涉及的期间内并不存在误导性;

 

3.基于我的知识,本报告中包括的财务报表和其他财务信息完整、真实地反映了登记者在本报告中呈现的时期内的财务状况、经营业绩和现金流量;

 

4. 公司的其他认证主管和我负责建立和维护披露控件和程序(如交易所法案规则13a-15(e)和15d-15(e)中定义的)以及内部财务报告控件(如交易所法案规则13a-15(f)和15d-15(f)中定义的)以供公司使用并已:

 

 

a)

设计将谢公司重要信息,包括其合并子公司的信息,通过其他人在编制本报告期间内向我们披露的披露控制和程序;

 

 

b)

设计了这样的内部财务报告控制或在我们的监督下促使这些内部财务报告控制的设计以依据普遍公认会计原则为外部目的可靠地报告财务情况和编制财务报表,以提供合理的保证;

 

 

c)

评估了公司在本报告中呈现的披露控件和程序的效力,根据此评估,做出了关于披露控件和程序效力的结论,截至本报告所涵盖期间结束时;并

 

 

d)

本报告中披露了在注册人最近的财政季度内发生的有关注册人内部控制的任何变化,该变化已经或者可能会对注册人的内部财务报告控制产生重大影响;且

 

5. 公司的其他认证主管和我根据我们对财务报告内部控制的最新评估,已向公司的审计师和董事会审计委员会(或执行相同职能的人)披露:

 

 

a)

所有设计或操作上对财务报告的内部控制存在的重大不足和实质性弱点,可能会对注册人的记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响;和

 

 

b)

涉及管理人员或其他在申报人财务报告内部控制中扮演重要角色的雇员的任何欺诈行为,无论是否重要,申报人的其他认证人员和我都已披露。

 

日期:2024年11月8日

 

/s/ 迈克尔·J·哈瓦洛

迈克尔·J·哈瓦洛

首席财务官