書類付属書31.2
最高財務責任者の認定書
証明書
私、Joe Berchtold、証明します:
1. 私はLive Nation Entertainment, Inc.のこの四半期報告書(Form 10-Q)をレビューしました;
2. 私の知るところによれば、この報告書には虚偽の陳述はなく、また不正確でないために必要な重要事項を省略していません。当該陳述がなされた状況を考慮して、当該報告書の対象期間について、当該陳述が誤解を招かないような、十分な明示がされています。
3. 私の知るところによれば、この報告書に含まれる財務諸表およびその他の財務情報は、当該報告書に表示される期間について、全体として、会社の財務状況、業績、およびキャッシュフローを正確に表しています。
4. 登録者のその他の認定責任者と私たちは、開示管理と手順(証券取引法規則13a-15(e)および15d-15(e)で定義され、同規則13a-15(f)および15d-15)を確立および維持する責任を負っています(f))それについて、登録者としての財務報告に対する内部統制を:
a) 当該開示管理および手続きを設計するか、当該開示管理および手続きが当該報告書の作成期間中において我々に対して特に当該実体内の他者から申告されることが保証されるように、当該実体、特に当該親会社を含む登録者に関する重要情報が我々に開示されるよう我々の監督の下で設計しました;
b) 当社は、当社の監督下で財務報告の信頼性に関する合理的な保証および一般に受け入れられている会計原則に従って外部向けに財務諸表の作成を提供するための内部統制を設計するか、そのような内部統制を設計するようにした。
登録者の情報開示管理と手続きの有効性を評価し、このレポートで、その評価に基づいて報告期間の終了時点の情報開示管理と手続きの有効性についての結論を示しました。
(d) この報告書で開示されます。申込者の最新の財務四半期(年次報告書の場合は申込者の四半期)において、申込者の内部財務報告統制に重大な影響を与えるか、または重大な影響を与えるおそれがある変更。
5. 当社のもう一人の証明責任者と私は、最新の内部統制審査の評価に基づいて、当社の監査人および取締役会の監査委員会(または同等の機能を果たす者)に以下を開示しました:
(a) 当社が財務情報を記録、処理、要約、および報告する能力に不利益を与える可能性がある、内部統制の設計または運用に関するすべての重要な欠陥および重大な弱点; および
(b) 当社の内部統制に重要な役割を果たす管理職員またはその他の従業員に関する詐欺行為、材料であろうとなかろうとあらゆるもの。
a) 全ての重大な欠陥および財務報告の内部統制の設計または種類であり、登録者の収録、処理、要約、および財務情報の報告能力に不利益をもたらす可能性があるもの
その他、財務報告における登録者の内部統制に重要な役割を果たす経営陣や他の従業員が関与するかどうかに関係なく、重要でない場合を含む詐欺行為
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日付:2024年11月12日 |
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署名: | Joe Berchtold |
| Joe Berchtold |
| 社長兼最高財務責任者 |