EX-31.1 5 ef20034582_ex31-1.htm EXHIBIT 31.1
展品31.1

首席執行官的認證
根據交易所法規13a-14(a)或15d-14(a)以及《2002年薩班斯·奧克斯利法案》第302條的規定,本人George Magrath證明:
1. 本人已經審核了Ocuphire Pharma, Inc.截至2024年6月30日的此季度10-Q報告;

我,喬治·馬格拉斯,證明:

1. 我已審查了Opus Genetics, Inc.(前稱Ocuphire Pharma, Inc.)截至2024年9月30日的季度報告(表格10-Q);

2. 根據我的知識,本報告不包含任何虛假材料事實的陳述,也未遺漏任何材料事實,這些事實對於使在本報告所述的情況中作出的陳述不產生誤導至關重要;

3. 根據我的知識,本報告中包含的基本報表和其他財務信息,在所有重大方面公正地反映了註冊人截至本報告所述期間的財務狀況、經營成果和現金流量;

4. 登記人的其他認證官員和我負責建立和維護披露控件和程序 (根據交易所法則13a-15(e)和15d-15(e)的定義)以及對財務報告的內部控件(根據交易所法則13a-15(f)和15d-15(f)的定義),並已:

(a) 設計了這樣的披露控件和程序,或在我們的監督下促使設計這些披露控件和程序,以確保與登記人及其合併子公司相關的重要信息在我們與這些實體內的其他人中被知曉,特別是在編制本報告期間;

(b) 設計了這樣的財務報告內部控件,或在我們的監督下促使設計這些財務報告內部控件,以提供合理的保證,確保財務報告的可靠性及按照公認會計原則爲外部目的編制基本報表;

(c) 評估了登記人披露控件和程序的有效性,並在本報告中呈現了我們關於這些披露控件和程序有效性的結論,基於這樣的評估截至本報告所涵蓋期間的結束;以及

(d) 在本報告中披露了登記人最近一個財政季度(在年報的情況下爲登記人的第四財政季度)內部控件的任何變更,該變更對登記人的財務報告內部控件產生了重大影響,或合理可能會對其產生重大影響。

5. 登記人的其他認證官員和我已根據我們最近對財務報告內部控件的評估,向登記人的核數師和登記人董事會的審計委員會(或執行同等職能的人員)披露:

(a) 所有在財務報告內部控制設計或控件操作中的重大缺陷和實質性弱點, 這些缺陷和弱點合理地可能會對註冊人的記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及

(b) 任何涉及管理層或其他在註冊人的財務報告內部控制中具有重要角色的員工的欺詐,無論其是否重要。

日期:2024年11月12日
/s/ George Magrath
 
姓名:
喬治·馬格拉斯
 
職稱:
首席執行官
   
(首席執行官)