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展品31.1

 

定期報告認證

我,Spencer Neumann,特此證明:

 

我,Herriot Tabuteau萬.D.,證明:

 

1. 我已經審閱了Axsome Therapeutics, Inc.的這份季度報告表格10-Q;

 

2. 據我所知,本報告不包含任何不真實陳述或遺漏關鍵事實,也不在本報告涵蓋期間內作出使得相關陳述在製作時和依據下述情況而言並非誤導的關鍵材料事實;

 

3. 據我所知,本報告中包含的財務報表和其他財務信息在所有重要方面基本反映了該報告中所呈現期間內相關事項的註冊人的財務狀況、經營業績和現金流;

 

4. 註冊人的其他認證官和我負責爲註冊人建立和維持披露控制和程序(如《交易所法》第13a-15(e)和15d-15(e)條規定)和財務報告內部控制(如《交易所法》第13a-15(f)和15d-15(f)條規定)並且已:

 

a) 在我們的監督下設計了這些披露控制和程序,以確保有關本登記者及其合併附屬公司的重要信息由這些實體內的其他人員向我們知曉,尤其是在準備本報告的期間;

 

b) 設計了這些財務報告內部控制,或在我們的監督下導致這些財務報告內部控制的設計,以便根據普遍接受的會計原則爲外部目的提供有關財務報告的可靠保證和財務報表的編制;

 

c) 評估了登記者的披露控制和程序的有效性,根據這種評估,根據本報告覆蓋的期間的最終情況,對披露控制和程序的有效性達成了結論,並在本報告中表達;

 

d) 在本報告中披露了登記者內部財務報告控制的任何更改,該更改發生在登記者最近的財政季度內(年度報告的情況下爲登記者第四個財政季度),該更改已對登記者的內部財務報告產生實質性影響,或者有合理可能產生實質性影響;

 

5. 登記者的其他認證主管和我已根據我們對內部財務報告最新評估向登記者的核數師和董事會審計委員會(或履行相同職能的人員)披露了有關內部控制的信息;

 

a) 所有對基本報表內部控制的設計或操作產生重大缺陷和實質性弱點的情況,可能會對註冊者記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;和

 

b) 任何涉及管理層或其他在註冊者基本報表內部控制中發揮重要作用的員工的欺詐行爲,無論涉及的金額大小;

 

 

 

日期: 2024年11月12日

/s/ Herriot Tabuteau, M.D.

 

Herriot Tabuteau 萬.D.

 

首席執行官

 

簽名:/s/ Ian Lee