认证
根据第13a-14和15d-14条规定
根据1934年修订的证券交易法
本人Junkoo Kim证明:
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1. |
本人已审阅WEBTOON娱乐公司的第10-Q表格季度报告; |
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2. |
依据我的了解,本报告不含任何不实之陈述或者遗漏任何必要之事实,以使上述陈述在其作出时不论当时情况如何,对本报告所涵盖之时期而言不具有误导性; |
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3. |
根据我的了解,基本报表和其他财务信息合理地呈现了在此报告中所呈现的期间,发行人资金状况、经营成果和现金流量的所有内容; |
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4. |
我和申报人的其他证明人应对建立和维护对申报人的披露控制和程序负责(根据交易所法规则13a-15(e)和15d-15(e)的定义),并且已经: |
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a. |
根据我们的监督,设计这样的披露控制和程序,或引起其他实体在特别是在编制本报告的期间,向我们披露有关本注册人及其合并子公司的重要信息; |
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b. |
[保留]; |
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c. |
根据此次评估,我们对报告期结束时的申报控制和程序的效力做出了评估,并在本报告中呈现了我们对申报控制和程序效力的结论。 |
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d. |
本报告揭示了在登记人的最近财政季度内发生的登记人内部控制体系有任何变化(年报的情况下为登记人的第四财政季度)对登记人的内部控制体系产生了实质影响或可能对登记人的内部财务报告产生实质影响的情况; |
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5. |
登记人的其他核证主管与我根据我们对内部控制的最近评估,向登记人的审计师和董事会咨询登记人的董事会(或履行相当职能的人员)披露: |
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a. |
所有重大缺陷和在财务报告的内部控制的设计或操作上的实质弱点,这些缺陷和弱点可能对登记商记录、处理、总结和报告财务信息的能力产生负面影响;和 |
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b. |
任何与管理层或其他在登记公司财务报告内部控制中具有重要角色的员工有关的欺诈行为,不论其重要程度为何。 |
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日期:2024年11月12日 |
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/s/ 金集京 |
姓名: 金集京 |
职称: 董事会主席兼行政总裁 |