展览 31.2
认证
的
ROBERt WEINSTEIN
首席财务官
的
SYNAPTOGENIX,INC.
我,Robert Weinstein,Synaptogenix公司的首席财务官,证明:
1.我已审阅Synaptogenix, Inc.的第10-Q表格的季度报告;
2.根据我的了解,本报告不包含任何虚假陈述或遗漏需要披露的重要事实,以致于所述内容在发布时,在所述情况下不会误导关于本报告所涵盖的时期;
3.根据我的了解,本报告中包括的财务报表和其他财务信息,全面准确呈现了注册者截至本报告期间以及其中阐明的期间的财务状况、经营业绩和现金流量;
4.注册人的另一位认证官员和我负责建立和维护披露控制程序(如交易所法规13a-15(e)和15d-15(e)所定义)和注册人的内部财务报告控制(如交易所法规13a-15(f)和15d-15(f)所定义),并且:
a) 设计此类披露控制程序,或在我们的监督下导致其他实体中的其他人向我们披露涉及报告企业,包括其合并子公司的重要信息,特别是在准备本报告的期间;
b) 设计此类财务报告内部控制程序,或在我们的监督下使之被设计,以便按照普遍公认的会计原则为外部目的提供财务报告的可靠性;
c) 根据此类评估,评估了报告企业的披露控制程序的有效性,并在本报告中陈述了我们对披露控制程序有效性的结论,截至本报告涵盖的期间; 以及
d) 披露了本报告期间内报告企业财务报告内部控制发生的任何更改,该等更改对报告企业财务报告内部控制构成了实质性影响,或者合理地可能构成实质性影响; 以及
5.根据我们对财务报告内部控制的最新评估,本公司的其他核证官和我已向公司审计师和董事会审计委员会披露:
a)在财务报告内部控制的设计或操作中存在的所有重大缺陷和实质性弱点,这些缺陷和实质性弱点可能会对报告企业记录,处理,汇总和报告财务信息的能力造成负面影响;以及
b) 管理层或其他对报告企业的财务报告内部控制具有重要影响的雇员所涉及的任何欺诈行为,无论其是否重大。
日期: 2024年11月12日
| /s/ Robert Weinstein |
| 罗伯特·温斯坦 |
| 首席财务官、执行副总裁、秘书兼财务主管 |
| (信安金融主要财务官和会计主管) |