EX-31.2 3 snpx-20240930xex31d2.htm EX-31.2

展覽 31.2

認證

ROBERt WEINSTEIN

首席財務官

SYNAPTOGENIX,INC.

我,Robert Weinstein,Synaptogenix公司的首席財務官,證明:

1.我已審閱Synaptogenix, Inc.的第10-Q表格的季度報告;

2.根據我的了解,本報告不包含任何虛假陳述或遺漏需要披露的重要事實,以致於所述內容在發佈時,在所述情況下不會誤導關於本報告所涵蓋的時期;

3.根據我的了解,本報告中包括的財務報表和其他財務信息,全面準確呈現了註冊者截至本報告期間以及其中闡明的期間的財務狀況、經營業績和現金流量;

4.註冊人的另一位認證官員和我負責建立和維護披露控制程序(如交易所法規13a-15(e)和15d-15(e)所定義)和註冊人的內部財務報告控制(如交易所法規13a-15(f)和15d-15(f)所定義),並且:

a) 設計此類披露控制程序,或在我們的監督下導致其他實體中的其他人向我們披露涉及報告企業,包括其合併子公司的重要信息,特別是在準備本報告的期間;

b) 設計此類財務報告內部控制程序,或在我們的監督下使之被設計,以便按照普遍公認的會計原則爲外部目的提供財務報告的可靠性;

c) 根據此類評估,評估了報告企業的披露控制程序的有效性,並在本報告中陳述了我們對披露控制程序有效性的結論,截至本報告涵蓋的期間; 以及

d) 披露了本報告期間內報告企業財務報告內部控制發生的任何更改,該等更改對報告企業財務報告內部控制構成了實質性影響,或者合理地可能構成實質性影響; 以及

5.根據我們對財務報告內部控制的最新評估,本公司的其他核證官和我已向公司核數師和董事會審計委員會披露:

a)在財務報告內部控制的設計或操作中存在的所有重大缺陷和實質性弱點,這些缺陷和實質性弱點可能會對報告企業記錄,處理,彙總和報告財務信息的能力造成負面影響;以及

b) 管理層或其他對報告企業的財務報告內部控制具有重要影響的僱員所涉及的任何欺詐行爲,無論其是否重大。

日期: 2024年11月12日

/s/ Robert Weinstein

羅伯特·溫斯坦

首席財務官、執行副總裁、秘書兼財務主管

(信安金融主要財務官和會計主管)