文件展览 31.2
认证
我,Kristen L. Alexander,证明:
1.我已审阅了Lexicon Pharmaceuticals, Inc.的这份第10-Q表格的季度报告;
2.在我所知情的范围内,根据制作该报告时的情况,在该报告所涵盖的期间内,本报告不包含任何虚假陈述或遗漏必要的实质性事实而导致上述陈述在的情况下,对期间所述事项具有误导性;
3.根据我的了解,本报告所包含的基本报表和其他财务信息,均如实地按照其报告期内出现的财务状况、营业成果和现金流量进行呈现;
4.注册机构的其他认证官员和我负责建立和维护揭露控制和程序(如《交易所法》规则13a-15(e)和15d-15(e)中定义的)以及财务报告内部控制(如《交易所法》规则13a-15(f)和15d-15(f)中定义的),并有:
a)我们设计了这样的披露控制和程序,或在我们的监督下导致这样的披露控制和程序的设计,以确保与注册人(包括其合并子公司)有关的重要信息在准备本报告期间,尤其是该期间内被其他实体知悉;
b)我们设计了这样的财务报告内部控制,或在我们的监督下导致这样的财务报告内部控制的设计,以在符合一般公认会计原则的外部目的下提供关于财务报告和财务报表的可靠保证;
c)根据我们的评估,本报告呈现了注册者披露控制和程序的有效性,并得出了有关此等披露控制和程序有效性的结论,该评估基于报告期末进行;并
d)在本报告中披露了在注册人最近财政季度内(在年度报告的情况下为注册人第四财务季度),而这种变化已经对注册人的财务报告控制产生了实质性影响或有可能对注册人的财务报告控制产生实质性影响;以及
5.根据我们对财务报告内部控制的最新评估,我作为申报人的其他认证官员已向申报人的审计师和董事会审计委员会(或执行相同职能的人员)作出披露:
a)内部控制在设计或操作方面存在重大缺陷和实质性缺陷(有合理可能对申报人记录、处理、汇总和报告财务信息产生不利影响);和
b)任何涉及对公司财务报告控制的管理层或其他员工所涉及的欺诈行为,无论是否重要。
日期:2024年11月13日
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/s/ Kristen L. Alexander |
Kristen L. Alexander |
财务和会计副总裁 |