EX-31.1 2 eq-ex31_1.htm EX-31.1 EX-31.1

 

展覽31.1

認證

我,布魯斯·D·鋼鐵,證明:

1.
我已審查Equillium, Inc.(特拉華州公司)("註冊人")的這份10-Q表格季度報告;
2.
根據我的知識,此報告不包含任何虛假陳述或遺漏必要的重大事實,以使在制定這些陳述時,以此種情況,基於期間所涵蓋的陳述不具有誤導性;
3.
基於我的知識、包括在本報告中的基本報表和其他財務信息,所有控制項的財務狀況、營運成果和現金流均在所有重要方面合理呈現了在本報告中呈現的期間。
4.
本公司的另一名認證主管和我負責建立和維護對外披露控制和程序(根據《交易所法》第13a-15(e)和15d-15(e)條款的定義)以及內部控制公司財務報告(根據《交易所法》第13a-15(f)和15d-15(f)條款的定義)並已經:
(a)
我們設計或監督設計了這樣的披露控制和程序,以確保與申報人及其合併子公司有關的重要信息在這些實體內的他人向我們知會,特別是在編制本報告期間;
(b)
設計這樣的內部財務報告控制,或是在我們監督下導致這樣的內部財務報告控制被設計,以合理保證財務報告的可靠性以及編製基於普遍認可的會計準則供外部用途的財務報表。
(c)
評估了登記人之披露控制項及程序的有效性,並在本報告中提出關於此報告所覆蓋期間結束時該等披露控制項及程序有效性的結論;
(d)
在本報告中公開註冊人的最近財務季度內(對於年度報告,為註冊人的第四個財務季度)所發生的影響公司財務內部控制的內部控制變化,並且該變化具有實質性影響或合理可能對註冊人的財務報告內部控制產生實質性影響;
5.
根據我們對財務報告內部控制的最新評估,該註冊人的其他認證主管和我已向該註冊人的稽核師和董事會董事(或履行相等職責的人)進行了披露:
(a)
所有重大缺陷和內部財務控制的設計或操作中的實質性缺陷,如果有可能對登記者記錄、處理、總結和報告財務信息產生不利影響;以及
(b)
任何欺詐行為,無論是否重要,只要涉及在註冊人財務報告內部控制中起重要作用的管理層或其他員工。

日期:2024年11月13日

 

/s/ 布魯斯 D. 鋼鐵

布魯斯·D·鋼鐵

總裁兼首席執行官

(首席執行官)