EX-31.1 2 ex31_1.htm EXHIBIT 31.1

 

认证 附件31.1

 

 

首席执行官及首席财务官的 规则13a-14(a)/15d-14(a)

 

我,基因·S·贝尔彻,证明:

 

1)       我已审阅新概念能源公司10-Q表格的年度 报告;

 

2)       根据我的知识, 本报告没有包含任何虚假的重大事实,也没有遗漏任何在做出声明时所需的重大事实描述,并且在报告所涵盖的期间,所做的声明并不具有误导性;

 

3)       根据我的知识, 本报告中包含的基本报表及其他财务信息在所有重大方面公正地展示了注册方截至本报告所呈现期间的财务状况、运营成果和现金流;

 

4)       我负责建立 和维护披露控件和程序(定义见交易所法第13-15(e)和15(d)-15(e)条)以及财务报告的内部控件(定义见交易所法第13(a)-15(f)和15(d)-15(f)条)并且已经:

 

(a) 设计了这样的披露控件和程序,或在我的监督下使用了这样的披露控件和程序,以确保与注册人及其合并子公司有关的重大信息能够通过这些实体内的其他人员传达给我们,特别是在准备本年度报告的期间;

 

(b) 设计了这样的财务报告内部控件,或在我的监督下促使设计了这样的财务报告内部控件,以在符合一般公认会计原则的情况下,提供有关财务报告可靠性和为外部目的准备基本报表的合理保证;

 

(c) 评估了注册人的披露控件和程序的有效性,并在本报告中呈现了我们关于本报告覆盖期末控件和程序有效性的结论,基于该评估;以及

 

(d) 在本报告中披露了注册人在最近的财政季度内对财务报告内部控件发生的任何变更,这些变更已对注册人的财务报告内部控件产生了重大影响,或有合理可能对注册人的财务报告内部控件产生重大影响。

 

5) 我已根据对财务报告内部控件的最新评估,向注册人的审计师和注册人董事会的审计委员会(或执行等同职能的人员)披露了:

 

(a) 在财务报告的设计或操作中存在的所有重大缺陷和实质性弱点,这些缺陷和弱点合理可能对注册人记录、处理、总结和报告财务信息的能力产生不利影响;以及

 

(b) 任何涉及管理层或在注册人的内部控件中扮演重要角色的其他员工的欺诈,无论其是否重大。

 

 

日期: 2024年11月13日

 

 

  /s/ 吉恩·S·贝尔彻  
  吉恩·S·贝尔彻,首席执行官  
  总裁兼首席财务官