EX-31.1 3 ex311-certificationrule13a.htm EX-31.1 文件

展览31.1。
首席执行官认证
根据第13a-14(a) / 15d-14(a)规定进行认证
我,Harry L. You,证明:

我,Daniel Virnich,证明:
1. 我已审核完毕截至2024年9月30日的The Oncology Institute, Inc.的第十号表格10-Q季度报告;

2. 基于我的知识,本报告不包含任何不真实的重大事实陈述,也未遗漏必要的事实以使这些表述在所述情况下具有误导性,涵盖本报告的期间;

3.    Based on my knowledge, the financial statements, and other financial information included in this report, fairly present in all material respects the financial condition, results of operations and cash flows of the registrant as of, and for, the periods presented in this report;

本公司的其他认证主管和我负责建立和维护相关披露控制和程序(如交换法规则13a-15(e)和15d-15(e)所定义)和财务报告内控(如交换法规则13a-15(f)和15d-15(f)所定义),并已: a) 设计了这些披露控制和程序,或在我们的监督下导致这些披露控制和程序的设计,以确保在编制本报告期间内,确保涉及本公司及其合并子公司的重要信息被那些实体内的其他人告知我们; b) 设计这些内部财务控制,或在我们的监督下导致这些财务控制的设计,以依据普遍接受的会计原则为外部报告准备财务报表提供合理保证; c) 根据这样的评估,评估了申报人的披露控制和程序的有效性,并在本报告中就披露控制和程序的有效性于本报告期结束时的结论进行了表述;

(a) 在我们的监督下设计了这样的披露控件和程序,或导致这些披露控件和程序的设计,以确保注册人及其一致子公司的重要信息被这些实体内的其他人告知,特别是在准备本报告的期间; 和

(b) 在我们的监督下,设计了这样的基本报表内部控制,或促使这样的基本报表内部控制的设计,以在符合普遍公认的会计准则的情况下,为外部用途的财务报告的可靠性和财务报表的编制提供合理保证;和

已对注册人的信息披露控制和程序的有效性进行评估,并在本报告中根据该评估结果,对截至本报告涵盖期末的信息披露控制和程序的有效性做出结论;

(d) 披露了本报告中在注册人最近的财政季度内发生的对注册人的内部财务报告控件产生重大影响或有合理可能产生重大影响的改变(如年度报告中的注册人的第四财政季度的情况);

5. 其他认证主管和我根据我们对财务报告内部控制的最新评估,已向注册会计师和注册董事会审核委员会(或履行相同职能的人员)披露:

(a) 所有重大缺陷和内部财务控制设计或操作中的实质性缺陷,这些缺陷可能对登记人能记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响;和

(b)涉及在登记者财务报告内部控制中扮演重要角色的管理人员或其他雇员的任何欺诈行为,无论其是否重要。

日期:
2024年11月13日



/s/ Daniel Virnich
Daniel Virnich
首席执行官