表格 52-109F2
中期報告認證
完整證書
我,Wendy Ford,Zentek Ltd.的致富金融,證明如下:
1. 評論: 我已審閱了Zentek Ltd.的臨時基本報表和臨時管理討論及分析(合稱為「臨時申報」)。 (發行人)截至2024年9月30日止的臨時期間的基本報表。
2. 沒有虛假陳述: 據我所知,在合理的盡職調查範圍內,中期申報文件不包含任何虛假陳述或遺漏必須聲明的重大事實,或者根據制定陳述的情況,在輕鬆的情況下不存在任何必要的陳述,以涵蓋中期申報文件所涵蓋的時段。
3. 公正陳述: 據我所知,在合理的盡職調查範圍內,中期財務報告與中期申報文件所包含的其他財務信息,以所有重要方面公正地展示發行人的財務狀況、財務業績和現金流量,截至中期申報文件所呈現的日期和時段。
4. 責任: 本發行人的其他證明官員和我負責建立和維護揭露控制項和程序(DC&P)和基本報表內部控制(ICFR),這些術語在國家法規52-109中有定義 發行人年度和中期申報的披露認證, 對於發行人。
5. 設計:受5.2和5.3款描述的限制(如果有的話),發行人的其他認證主管和我,在中期提交文件所涵蓋的期末
(a) 在我們的監督下設計了DC&P,以提供合理的保證。
(i) 特別是在編制中期財報期間,其他人向我們披露有關發行人的物質信息;
(ii) 發行人在其年度申報、中期申報或根據證券法例提交的其他報告中需要披露的信息,將在證券法例規定的時間內記錄、處理、彙總和報告。
(b) 我們設計了內部控制制度,或在我們的監督下使其設計,以便根據發行人的GAAP準則為外部目的提供合理保證,確保財務報告的可靠性和財務報表的準備。
5.1 控制架構:發行人及其他證明主管和我用來設計發行人的ICFR的控制框架是內部控制 - 集成框架(COSO框架)。
5.2 ICFR - 與設計相關的重大弱點: 不適用。
5.3 設計範圍限制:未適用。
6. ICFR 變更通報: 發行人已於2024年7月1日至2024年9月30日期間的中期管理層討論與分析中披露了發生的發行人內部控制狀況的任何變化。 該變化對發行人的內部控制產生了實質影響,或者有合理可能對發行人的內部控制產生實質影響。
日期:2024年11月13日
"Wendy Ford" (簽署)
Wendy Ford
財務長