EX-31.2 3 exhibit312-q32024x10xqxdy.htm EX-31.2 文件
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首席财务官认证
我,David Yablunosky,证明:
1. 我已经审查了Innventure, Inc.的10-Q季度报告;
2.根据我的了解,本报告在所涉及期间陈述的内容是真实、准确、不含任何虚假陈述,并且没有撇下重要事实陈述,其陈述在所处原有环境下不会产生误导作用;
3.基于我的了解,该报告中所涉及的财务报表和其他财务信息,在上述报告期间所呈现的财务状况、经营业绩和现金流的所有实质方面都是公正、准确且充分体现的;
4. 登记公司的其他认证主管和我负责建立和维护换交所法规 13a-15(e) 和 15d-15(e) 中定义的披露管控和程序,并且已经做到了:
(a)设计或指导下属设计了能够合理解决内部控制缺陷和财务报告操作不当的披露控制和程序,这些缺陷和操作可能会对注册人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不良影响;
(b) [保留];
(c)评估了注册人的披露控制和程序的有效性,并根据这样的评估在本报告中呈现了我们对披露控制和程序有效性的结论,截至本报告期末。
在本报告中披露了注册商在最近的财务季度内已经发生的影响或有可能对注册商的财务报告内部控制造成实质性影响的财务报告内部控制变化;
5. 公司另一认证高管和我已基于我们最近一次的财务报告内部控制评估,向公司审计师以及董事会(或执行相当职能的人)的审计委员会披露。
在内部控制设计或操作中他们合理地认为可能对记录、处理、汇总和报告财务信息有不利影响的所有重大缺陷和实质性弱点;
并且涉及对注册商内部控制有重大作用的管理层或其他雇员的任何欺诈行为,无论其是否属于实质性的。
日期:2024年11月14日
由:/s/ David Yablunosky
David Yablunosky
首席财务官
(财务总监)