文件
展品31.1
認證
我,Luvleen Sidhu,證明:
(1)我已審查了Bm Technologies, Inc.的季度報告10-Q表格,
(2)根據我的了解,該報告不包含任何虛假的重大事實陳述,也沒有遺漏對使所做的陳述在該報告覆蓋的期間內不具有誤導性的情況下,必要的重大事實;
(3)根據我的了解,本報告中包含的基本報表和其他財務信息,公正地在所有重大方面表現了登記方截至本報告中呈現的期間的財務狀況、經營成果和現金流;
(4)登記方的其他認證官員和我負責爲登記方建立和維護披露控制和程序(如交易所法規則13a-15(e)和15d-15(e)中定義)以及財務報告的內部控制(如交易所法規則13a-15(f)和15d-15(f)中定義)並已:
(a)根據我們的監督,設計了這樣的披露控制和程序,或者導致這樣的披露控制和程序在這份報告的準備期間由這些實體中的其他人向我們披露了與註冊人有關的實質性信息,特別是在這個期間;
(b)設計這樣的財務報告內部控制,或在我們的監督下導致這樣的財務報告內部控制設計,以便根據通用會計準則爲外部目的提供關於財務報告可靠性和準備情況的合理保證;
(c)根據這樣的檢查,我們已經評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中闡述了我們基於這樣的評估對披露控制和程序的有效性的結論;
(d)在最近的財務季度內(在年度報告的情況下,是註冊人的第4個財務季度),披露了對財務報告內部控制的任何變化,這已經對財務報告的內部控制產生了實質性的不利影響,或者是合理地可能對財務報告的內部控制產生實質性不利影響;及
(5)我和註冊人的其他認證官員根據我們對財務報告內部控制的最新評估,已向註冊人的核數師和董事會審計委員會(或執行等效職能的人員)披露:
(a)設計或運營內部控制的所有重大缺陷和重要弱點,這些缺陷和弱點可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;及
(b)涉及管理層或其他在註冊人內部控制上有重要作用的僱員的任何欺詐,無論是否重要。
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/s/ Luvleen Sidhu |
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首席執行官 |
(首席執行官) |
日期:2024年11月14日 |