EX-31.1 2 ex_729176.htm EXHIBIT 31.1 ex_729176.htm

展示 31.1

 

認証

 

私はトーマス・H・ジェンセンです、以下を証明します:

 

1.

Allarity Therapeutics, Inc.の10-Qフォームに関するこの四半期報告書を確認しました。

 

2.

私の知る限り、この報告書には、重要な事実を誤りなく記載するか、または記載されている事実が、その事実が記載された時点の状況を考慮して、誤解を招かないようにするために必要な事実を省略していません。この報告書でカバーされる期間に関しては誤った事実を含んでいないことを証明します。

 

3.

私の知識に基づいて、この報告書に含まれる財務諸表やその他の財務情報は、報告されている期間中に、一連の場合において、申請者の財務状況、業績、およびキャッシュフローを公正に示しています。

 

4.

取引所法13a-15(e)および15d-15(e)に定義される情報開示管理および手続きおよび取引所法13a-15(f)および15d-15(f)に定義される財務報告の内部統制を登録者のその他の認定役員と私が責任を持って確立および維持することになっています。

 

 

(a)

この報告書の作成期間中に、特に登録者の事業所内の他の者によって、当該エンティティ内にある登録者の子会社を含む、当該エンティティに関連する実質的な情報が私たちに通知されるように、その開示管理と手順を設計するか、私たちの監督の下でその開示管理と手順を設計するかをしました。

 

 

(b)

公正な会計原則に従って、外部目的の財務報告および財務諸表を準備することに関して、財務報告の信頼性について合理的な保証を提供するよう、内部統制を設計するか、私たちの監督の下で内部統制を設計するかをしました。

 

 

(c)

この報告書では、開示管理および手続きの効果を評価し、この報告書がカバーする期間の終了時点での開示管理および手続きの効果についての結論を提示し、その評価に基づいています。

 

 

(d)

登録者の内部統制上の財務報告に重大な影響を与えたか、または合理的に影響を与える可能性がある登録者の内部統制上の財務報告について、登録者の最近の財務四半期(年次報告書の場合は登録者の第四財務四半期)の変更について、この報告書で開示しました。

 

5.

登録者の他の証明官および私たちは、最新の内部財務管理報告の評価に基づき、登録者の監査人および登録者の取締役会の監査委員会(または同等の機能を担う者)に、内部財務管理報告に関するすべての重要な欠陥および重要な欠陥が報告されました。それらの欠陥および欠陥は、登録者の財務情報を記録、処理、集計、および報告する能力に合理的な影響を与える可能性があるものです。

 

 

(a)

登録者の財務情報を記録、処理、要約、報告する能力に重大な問題及び欠陥があり、登録者の財務情報に重大な影響を及ぼす可能性がある内部管理における重大な問題及び欠陥について開示しました。

 

 

(b)

登録者の内部財務管理報告に重要な役割を持つ経営陣または他の従業員が関係する、重要でないかもしれないが詐欺となりうる行為を開示しています。

 

日付: 2024年11月14日

 

/ s / Thomas H. Jensen

 

Thomas H. Jensen

 

最高経営責任者

 

(主要経営責任者)